Orden de Compra. Nº3789-381-SE18 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-381-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 27-06-2018
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-66-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Barros Arana Nro. 709, Paillaco
Comuna Paillaco
Impuesto 35986,57
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana Nro. 709, Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T. 4.899.849-6
Sucursal ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27112801
Brocas1Unidad no definida2 SOLADURA,1 PAPEL FIELTRO,1 TIJERA, 1 LIENZA,20MTS MANGUERA,2 PORTAHERRA., 1 ALAMBRE GALV., 5 DISCO CORTE, 10 DISCO CORTE, 8 ZINC TECHO, 2 DISCO DIAMA, 4 DISCO DIAMA, 1 HACHA MANO, 100 TORNILLO VOLC.2 UND SICLICON 1 MACHETE, 1 POMEL2 SOLADURA,1 PAPEL FIELTRO,1 TIJERA, 1 LIENZA,20MTS MANGUERA,2 PORTAHERRA., 1 ALAMBRE GALV., 5 DISCO CORTE, 10 DISCO CORTE, 8 ZINC TECHO, 2 DISCO DIAMA, 4 DISCO DIAMA, 1 HACHA MANO, 100 TORNILLO VOLC.2 UND SICLICON 1 MACHETE, 1 POMEL $ 136.748,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 136.748 $ 136.748
40142115
Tubería de plástico1Unidad no definida3 PVC 75, 2 VEE SANIT.,1 TAPA 110 PVC,18 UND. PVC110, 3 COPBA PVC, 2 TEE PVC, 2 CODO PVC,2 CODO PVC 110, 2 REDUCCION PVC, 2 VINILIT 250 CC3 PVC 75, 2 VEE SANIT.,1 TAPA 110 PVC,18 UND. PVC110, 3 COPBA PVC, 2 TEE PVC, 2 CODO PVC,2 CODO PVC 110, 2 REDUCCION PVC, 2 VINILIT 250 CC $ 52.655,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 52.655 $ 52.655
Total Neto $ 189.403
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.987
TOTAL OC $ 225.390


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.