Orden de Compra. Nº
3789-381-SE18
"
MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3789-381-SE18
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
27-06-2018
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3789-66-LE17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Salud
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
Comuna
Paillaco
Impuesto
35986,57
Dirección de Envío de la Factura
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T.
4.899.849-6
Sucursal
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
27112801
Brocas
1
Unidad no definida
2 SOLADURA,1 PAPEL FIELTRO,1 TIJERA, 1 LIENZA,20MTS MANGUERA,2 PORTAHERRA., 1 ALAMBRE GALV., 5 DISCO CORTE, 10 DISCO CORTE, 8 ZINC TECHO, 2 DISCO DIAMA, 4 DISCO DIAMA, 1 HACHA MANO, 100 TORNILLO VOLC.2 UND SICLICON 1 MACHETE, 1 POMEL
2 SOLADURA,1 PAPEL FIELTRO,1 TIJERA, 1 LIENZA,20MTS MANGUERA,2 PORTAHERRA., 1 ALAMBRE GALV., 5 DISCO CORTE, 10 DISCO CORTE, 8 ZINC TECHO, 2 DISCO DIAMA, 4 DISCO DIAMA, 1 HACHA MANO, 100 TORNILLO VOLC.2 UND SICLICON 1 MACHETE, 1 POMEL
$ 136.748,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 136.748
$ 136.748
40142115
Tubería de plástico
1
Unidad no definida
3 PVC 75, 2 VEE SANIT.,1 TAPA 110 PVC,18 UND. PVC110, 3 COPBA PVC, 2 TEE PVC, 2 CODO PVC,2 CODO PVC 110, 2 REDUCCION PVC, 2 VINILIT 250 CC
3 PVC 75, 2 VEE SANIT.,1 TAPA 110 PVC,18 UND. PVC110, 3 COPBA PVC, 2 TEE PVC, 2 CODO PVC,2 CODO PVC 110, 2 REDUCCION PVC, 2 VINILIT 250 CC
$ 52.655,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 52.655
$ 52.655
Total Neto
$ 189.403
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.987
TOTAL OC
$ 225.390
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.