Orden de Compra. Nº
3789-388-SE23
"
Adquisicion de Insumos de aseo para CESFAM Y POSTA
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3789-388-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
02-08-2023
Nombre de la Orden de Compra
Adquisicion de Insumos de aseo para CESFAM Y POSTA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3789-20-R122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA Nº 1045
Comuna
Paillaco
Impuesto
186931,31
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA Nº 1045
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
SUPERLIMPIO
Razón Social
RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T.
13.137.595-6
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
SUPERLIMPIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47121804
Cubos o baldes para limpieza
5
Unidad no definida
BALDES
BALDES 15 LT
$ 3.625,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 18.125
$ 18.125
47131803
Desinfectantes domésticos
120
Unidad no definida
PASTILLA AZUL DESINFECTANTE PARA BAÑO
PASTILLA AZUL DESINFECTANTE PARA BAÑO
$ 590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 70.800
$ 70.800
53131608
Jabones
24
Unidad no definida
JABON LIQUIDO 1 LIT
JABON LIQUIDO 1 LIT
$ 1.431,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 34.344
$ 34.344
26111716
Batería de oxido de mercurio
20
Unidad no definida
BATERIA 9 VOLT
BATERIA 9 VOLT
$ 1.113,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.260
$ 22.260
24111503
Bolsas de plástico
2000
Unidad no definida
BOLSA TRANSPARENTE15 X 30
BOLSA TRANSPARENTE15 X 30
$ 33,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 66.000
$ 66.000
53131606
Desodorantes
60
Unidad
DESODORANTE AMBIENTAL 360CC similar POETT
DESODORANTE AMBIENTAL 360CC MARCA AROM
$ 1.150,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 69.000
$ 69.000
12161902
Detergentes surfactantes
40
Unidad
DETERGENTE 1 KG SIMILAR a marca OMO
DETERGENTE 1 KG MARCA BIO FRESCURA
$ 2.010,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 80.400
$ 80.400
12161902
Detergentes surfactantes
120
Unidad
LIMPIADOR similar POETT PISO 900CC
LIMPIADOR PISO 900CC DESINFECTANTE MARCA IGENIX CON REGISTRO ISP
$ 841,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 100.920
$ 100.920
47131502
Paños de limpieza
100
Unidad
PAÑO SACUDIR AMARILLO 40X35CM
PAÑO SACUDIR AMARILLO 40X35CM
$ 200,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 20.000
$ 20.000
14111703
Toallas de papel
140
Unidad
TOALLA PAPEL HOJA SIMPLE X 250 METROS similar ELITE
TOALLA PAPEL JUMBO HOJA SIMPLE MARCA OVELLA
$ 2.600,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 364.000
$ 364.000
47131618
Mopas húmedas
200
Unidad
TRAPERO DOBLE CON OJAL 50X50 CM PRO similar VIRUTEX
TRAPERO DOBLE CON OJAL 50X50 CM PRO similar VIRUTEX
$ 690,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 138.000
$ 138.000
Total Neto
$ 983.849
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 186.931
TOTAL OC
$ 1.170.780
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.