Orden de Compra. Nº3789-388-SE23 "Adquisicion de Insumos de aseo para CESFAM Y POSTA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-388-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Insumos de aseo para CESFAM Y POSTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-20-R122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 1045
Comuna Paillaco
Impuesto 186931,31
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 1045
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor SUPERLIMPIO
Razón Social RODRIGO LEONARDO LAGUNAS MATUS
R.U.T. 13.137.595-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal SUPERLIMPIO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121804
Cubos o baldes para limpieza5Unidad no definidaBALDESBALDES 15 LT $ 3.625,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 18.125 $ 18.125
47131803
Desinfectantes domésticos120Unidad no definidaPASTILLA AZUL DESINFECTANTE PARA BAÑOPASTILLA AZUL DESINFECTANTE PARA BAÑO $ 590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.800 $ 70.800
53131608
Jabones24Unidad no definidaJABON LIQUIDO 1 LITJABON LIQUIDO 1 LIT $ 1.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.344 $ 34.344
26111716
Batería de oxido de mercurio20Unidad no definidaBATERIA 9 VOLTBATERIA 9 VOLT $ 1.113,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.260 $ 22.260
24111503
Bolsas de plástico2000Unidad no definidaBOLSA TRANSPARENTE15 X 30BOLSA TRANSPARENTE15 X 30 $ 33,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 66.000 $ 66.000
53131606
Desodorantes60UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360CC similar POETTDESODORANTE AMBIENTAL 360CC MARCA AROM $ 1.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 69.000 $ 69.000
12161902
Detergentes surfactantes40UnidadDETERGENTE 1 KG SIMILAR a marca OMODETERGENTE 1 KG MARCA BIO FRESCURA $ 2.010,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.400 $ 80.400
12161902
Detergentes surfactantes120UnidadLIMPIADOR similar POETT PISO 900CCLIMPIADOR PISO 900CC DESINFECTANTE MARCA IGENIX CON REGISTRO ISP $ 841,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 100.920 $ 100.920
47131502
Paños de limpieza100UnidadPAÑO SACUDIR AMARILLO 40X35CMPAÑO SACUDIR AMARILLO 40X35CM $ 200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000
14111703
Toallas de papel140UnidadTOALLA PAPEL HOJA SIMPLE X 250 METROS similar ELITETOALLA PAPEL JUMBO HOJA SIMPLE MARCA OVELLA $ 2.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 364.000 $ 364.000
47131618
Mopas húmedas200UnidadTRAPERO DOBLE CON OJAL 50X50 CM PRO similar VIRUTEXTRAPERO DOBLE CON OJAL 50X50 CM PRO similar VIRUTEX $ 690,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 138.000 $ 138.000
Total Neto $ 983.849
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 186.931
TOTAL OC $ 1.170.780


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.