Orden de Compra. Nº3789-390-SE17 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PROG. FORTALE"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-390-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-05-2017
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE FERRETERÍA PROG. FORTALE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación 3789-53-CO16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Barros Arana Nro. 709, Paillaco
Comuna Paillaco
Impuesto 11914,8962
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana Nro. 709, Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor FERRETERIA SUR
Razón Social ANWANDTER Y NUSS LTDA
R.U.T. 81.609.600-6
Sucursal FERRETERIA SUR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211502
Pinturas de base acuosa2GalónESMALTE AL AGUA BASE U SIPA GLN (1393008)ESMALTE AL AGUA BASE U SIPA GLN (1393008) $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.916 $ 31.916
31211502
Pinturas de base acuosa1GalónESMALTE AL AGUA SIPA BLANCO GLN (11150001)ESMALTE AL AGUA SIPA BLANCO GLN (11150001) $ 15.958,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.958 $ 15.958
31211906
Rodillos de pintar4Unidad InternacionalRODILLO PINTAR LIZCAL FIBRA PELO CORTO 9" (08560035)RODILLO PINTAR LIZCAL FIBRA PELO CORTO 9" (08560035) $ 1.267,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.068 $ 5.069
31211904
Brochas2Unidad InternacionalBROCHA ESTAMPA CERDA 50% NATURAL 5/8 X 21/2" (15820004)BROCHA ESTAMPA CERDA 50% NATURAL 5/8 X 21/2" (15820004) $ 917,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.834 $ 1.834
31211909
Bandejas de pintura2Unidad InternacionalPALANGANA PLASTICA P/PINTURA GRANDE (07370001)PALANGANA PLASTICA P/PINTURA GRANDE (07370001) $ 1.036,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.072 $ 2.072
30102306
Perfiles de aluminio6Unidad InternacionalPERFIL ALUMINIO CUBREJUNTA 5362 (02080015)PERFIL ALUMINIO CUBREJUNTA 5362 (02080015) $ 771,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.626 $ 4.625
31201502
Cinta autoadhesiva aislante eléctrica1Unidad Internacional3M HUINCHA ENGOMADA 36MM X 40 MTRS. (01310150)3M HUINCHA ENGOMADA 36MM X 40 MTRS. (01310150) $ 1.236,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.236 $ 1.236
Total Neto $ 62.710
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 11.915
TOTAL OC $ 74.625


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.