Orden de Compra. Nº3789-390-SE23 "Adquisicion de Insumos de aseo para CESFAM Y POSTA"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-390-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 02-08-2023
Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Insumos de aseo para CESFAM Y POSTA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-20-R122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 1045
Comuna Paillaco
Impuesto 104872,4
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 1045
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor COMERCIAL ASEO
Razón Social COMERCIAL ASEO S.P.A.
R.U.T. 76.570.343-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal COMERCIAL ASEO
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131611
Palas para basura5Unidad no definidaPALA PLASTICA CON MANGOPALA PLASTICA CON MANGO $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.000 $ 4.000
47121701
Bolsas de basura200Unidad no definidaBOLSA BASURA 80X110BOLSA BASURA 80X110 $ 850,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 170.000 $ 170.000
47121701
Bolsas de basura250UnidadBOLSA 50X70 paquete x 10 und SIMILAR marca VIRUTEXBolsa 50 x 70 pqte 10 unid $ 320,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
12141901
Cloro Cl120UnidadCLORO CONCENTRADO 1 LITRO similar CLORINDA CLORO 1 Litro Impeke $ 500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
12141901
Cloro Cl100UnidadCLORO GEL 900CC SIMILAR a marca CLOROXCLORO GEL 900CC marca Impeke $ 800,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 80.000 $ 80.000
53131606
Desodorantes60UnidadDESINFECTANTE AMB. 495CC similar LISOFORM SPRAYDESINFECTANTE AMB Spray marca IGENIX $ 1.390,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 83.400 $ 83.400
12161902
Detergentes surfactantes40UnidadLAVALOZAS LÍQUIDO CONCENTRADO LIMÓN 750 ML similar QUIXLAVALOZAS LÍQUIDO CONCENTRADO LIMÓN 750 ML marca Impeke $ 790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.600 $ 31.600
12161902
Detergentes surfactantes24UnidadLUSTRA MUEBLE 500 CC similar VIRGINIAlustramueble 500 ml Viriginia $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.960 $ 42.960
Total Neto $ 551.960
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 104.872
TOTAL OC $ 656.832


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.