Orden de Compra. Nº
3789-425-SE19
"
MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3789-425-SE19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
14-06-2019
Nombre de la Orden de Compra
MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3789-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Salud
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Lord Cochrane Nº 272
Comuna
Paillaco
Impuesto
32241,498107
Dirección de Envío de la Factura
Lord Cochrane Nº 272
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Tuchie
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE
R.U.T.
76.145.979-1
Sucursal
Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30161710
Suelos laminados
5,5
Unidad no definida
PISO PVC TIPO NOMAD GRIS CLINICA DENTAL
PISO PVC TIPO NOMAD GRIS CLINICA DENTAL
$ 9.225,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 50.738
$ 50.738
31162601
Ganchos giratorios
12
Unidad no definida
GANCHO PERCHA DOBLE BRONCEADA CENTRO PROMOCION
GANCHO PERCHA DOBLE BRONCEADA CENTRO PROMOCION
$ 1.002,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.024
$ 12.019
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito
1
Unidad no definida
TEFLON 1/2 TRUPER ITROPULLI
TEFLON 1/2 TRUPER ITROPULLI
$ 188,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 188
$ 188
30161710
Suelos laminados
1
Unidad no definida
PISO FLOTANTE 7 MM ROBLE CLARO 2.397MT, ITROPULLI
PISO FLOTANTE 7 MM ROBLE CLARO 2.397MT, ITROPULLI
$ 13.829,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 13.829
$ 13.829
39101601
ampolletas halógenas
10
Unidad no definida
AMPOLLETA LED 8 WAT 3 UND PHILLKIPS, CESFAM
AMPOLLETA LED 8 WAT 3 UND PHILLKIPS, CESFAM
$ 3.278,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 32.780
$ 32.775
39121302
Placas o tapas de cerramientos
4
Unidad no definida
TAPA TORNILLO H.E PVC HIDR. 1/2, ITROPULLI
TAPA TORNILLO H.E PVC HIDR. 1/2, ITROPULLI
$ 300,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.201
42151805
Discos de acabado o pulido
4
Unidad no definida
DISCO CORTE METAL 4 1/2 3M, ITROPULLI
DISCO CORTE METAL 4 1/2 3M, ITROPULLI
$ 497,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.988
$ 1.988
10101510
Ratones
20
Unidad no definida
KLERAT PELLET 50 GRS, CESFAM
KLERAT PELLET 50 GRS, CESFAM
$ 1.895,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.900
$ 37.890
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo
1,9
Unidad no definida
BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 30X30 CESFAM
BOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 30X30 CESFAM
$ 5.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.335
$ 11.336
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica
5
Unidad no definida
SODA CAUSTICA 1 KG UNIVERSAL, CESFAM
SODA CAUSTICA 1 KG UNIVERSAL, CESFAM
$ 1.578,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.890
$ 7.890
Total Neto
$ 169.854
Descuento
$ 162
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 32.241
TOTAL OC
$ 201.933
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.