Orden de Compra. Nº3789-425-SE19 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-425-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-06-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA REPARACION
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-5-LE19
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Lord Cochrane Nº 272
Comuna Paillaco
Impuesto 32241,498107
Dirección de Envío de la Factura Lord Cochrane Nº 272
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tuchie
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL, AGRICOLA Y GANADERA TUCHIE
R.U.T. 76.145.979-1
Sucursal Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados5,5Unidad no definidaPISO PVC TIPO NOMAD GRIS CLINICA DENTALPISO PVC TIPO NOMAD GRIS CLINICA DENTAL $ 9.225,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.738 $ 50.738
31162601
Ganchos giratorios12Unidad no definidaGANCHO PERCHA DOBLE BRONCEADA CENTRO PROMOCIONGANCHO PERCHA DOBLE BRONCEADA CENTRO PROMOCION $ 1.002,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.024 $ 12.019
31201519
Cinta para reparar tubería o manguito1Unidad no definidaTEFLON 1/2 TRUPER ITROPULLITEFLON 1/2 TRUPER ITROPULLI $ 188,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 188 $ 188
30161710
Suelos laminados1Unidad no definidaPISO FLOTANTE 7 MM ROBLE CLARO 2.397MT, ITROPULLIPISO FLOTANTE 7 MM ROBLE CLARO 2.397MT, ITROPULLI $ 13.829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.829 $ 13.829
39101601
ampolletas halógenas10Unidad no definidaAMPOLLETA LED 8 WAT 3 UND PHILLKIPS, CESFAMAMPOLLETA LED 8 WAT 3 UND PHILLKIPS, CESFAM $ 3.278,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 32.780 $ 32.775
39121302
Placas o tapas de cerramientos4Unidad no definidaTAPA TORNILLO H.E PVC HIDR. 1/2, ITROPULLITAPA TORNILLO H.E PVC HIDR. 1/2, ITROPULLI $ 300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.200 $ 1.201
42151805
Discos de acabado o pulido4Unidad no definidaDISCO CORTE METAL 4 1/2 3M, ITROPULLIDISCO CORTE METAL 4 1/2 3M, ITROPULLI $ 497,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.988 $ 1.988
10101510
Ratones20Unidad no definidaKLERAT PELLET 50 GRS, CESFAMKLERAT PELLET 50 GRS, CESFAM $ 1.895,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.900 $ 37.890
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo1,9Unidad no definidaBOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 30X30 CESFAMBOLSA PLASTICA TRANSPARENTE 30X30 CESFAM $ 5.966,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.335 $ 11.336
47131819
Limpiadores cáusticos o soda cáustica5Unidad no definidaSODA CAUSTICA 1 KG UNIVERSAL, CESFAMSODA CAUSTICA 1 KG UNIVERSAL, CESFAM $ 1.578,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.890 $ 7.890
Total Neto $ 169.854
Descuento $ 162
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 32.241
TOTAL OC $ 201.933


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.