Orden de Compra. Nº3789-438-SE19 "Adquisición Fármacos UAPO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-438-SE19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-06-2019
Nombre de la Orden de Compra Adquisición Fármacos UAPO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-34-LE18
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Barros Arana Nro. 709, Paillaco
Comuna Paillaco
Impuesto 118142
Dirección de Envío de la Factura Barros Arana Nro. 709, Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor NOVARTIS CHILE S A
Razón Social NOVARTIS CHILE S A
R.U.T. 83.002.400-k
Sucursal NOVARTIS CHILE S A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
51241116
Travoprost100UnidadTRAVOPROST 0.004% / TIMOLOL 0.5%. Solución oftálmica de uso tópico usado en el tratamiento crónico del Glaucoma.741449 DUOTRAV SOLUCIÓN OFTÁLMICA FRASCO 2,5 ML SOLUCIÓN GOTAS OFTALMICAS, REGISTRO ISP F-15433-16 FABRICADO POR S.A. ALCON COUVREUR N.V. BÉLGICA VENCIMIENTO 31-01-2020 PLAZO DE ENTREGA: 48 HORAS EN DIAS HÁBILES, VALOR FLETE INCLUIDO. SIN MÍNIMO DE FACTUR $ 6.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 621.800 $ 621.800
Total Neto $ 621.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 118.142
TOTAL OC $ 739.942


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.