Orden de Compra. Nº3789-439-SE24 "Materiales centro de promoción"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-439-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 24-06-2024
Nombre de la Orden de Compra Materiales centro de promoción
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140589 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación 18 OCTUBRE 740
Comuna Paillaco
Impuesto 30262,06
Dirección de Envío de la Factura 18 OCTUBRE 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tuchie
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T. 76.145.979-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30161710
Suelos laminados6Unidad no definidaPISO FLOTANTE 7.0MM CARAMELLA 1.95M2 ADELEKPISO FLOTANTE 7.0MM CARAMELLA 1.95M2 ADELEK $ 18.908,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 113.448 $ 113.448
30141503
Aislamiento de espuma2Unidad no definidaESPUMA NIVELADORA 2MM BLANCA 10M2 CORRIENTEESPUMA NIVELADORA 2MM BLANCA 10M2 CORRIENTE $ 6.560,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 13.120 $ 13.120
52151606
Tabla para cortar o picar8Unidad no definidaGUARDAPOLVO RODON 3/4" X 3" X 3MTGUARDAPOLVO RODON 3/4" X 3" X 3MT $ 2.658,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.264 $ 21.264
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidad no definidaBARNIZ AL AGUA ALERCE LT TRICOLORBARNIZ AL AGUA ALERCE LT TRICOLOR $ 8.328,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.328 $ 8.328
52151606
Tabla para cortar o picar1Unidad no definidaGUARDAPOLVO TRUPAN ROBLE MONTANA 2.40MTGUARDAPOLVO TRUPAN ROBLE MONTANA 2.40MT $ 3.114,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.114 $ 3.114
Total Neto $ 159.274
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.262
TOTAL OC $ 189.536


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.