Orden de Compra. Nº
3789-574-SE17
"
ADQUISICION ARTICULOS FERRETERIA
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3789-574-SE17
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
24-07-2017
Nombre de la Orden de Compra
ADQUISICION ARTICULOS FERRETERIA
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación privada
Proveniente de Licitación
3789-53-CO16
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Salud
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
Comuna
Paillaco
Impuesto
9254,007
Dirección de Envío de la Factura
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
21-07-2017
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Razón Social
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE MARTINO OSSA
R.U.T.
4.899.849-6
Sucursal
ANGEL OLEGARIO DEL CORAZON DE - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
31161508
Tornillos para madera
100
Unidad
CODIGO 14888
$ 8,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 800
$ 810
31161508
Tornillos para madera
50
Unidad
CODIGO 14629 TORNILLO AUTOPERFORANTE
$ 24,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.200
$ 1.215
27111803
Escuadras
20
Unidad
CODIGO 15810
$ 284,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 5.680
$ 5.670
31201606
Calafateos
1
Unidad
SILICONA BLANCA CODIGO 4193
$ 1.458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.458
$ 1.458
27112904
Pistola de resina
1
Unidad
CODIGO 11282
$ 2.390,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.390
$ 2.390
31211501
Pinturas al esmalte
2
Litro
CODIGO 263 COLOR BLANCO Y NEGRO
$ 4.844,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.688
$ 9.688
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices
2
Litro
CÓDIGO 10858
$ 1.337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.674
$ 2.673
11162111
Malla
5
Metro Lineal
CODIGO 16039
$ 1.409,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.045
$ 7.047
31151609
Eslabones de cadena
10
Metro Lineal
CODIGO 10393
$ 1.134,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.340
$ 11.340
31211910
Mitones
8
Par
CODIGO 15929
$ 802,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.416
$ 6.415
Total Neto
$ 48.705
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 9.254
TOTAL OC
$ 57.959
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.