Orden de Compra. Nº3789-581-SE23 "Materiales construcción baño sala 2 (Mantención y "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-581-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 19-10-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales construcción baño sala 2 (Mantención y
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 1045
Comuna Paillaco
Impuesto 9810,84
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 1045
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tuchie
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T. 76.145.979-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162805
Cable dedal5Unidad CABLE LIBRE HALO 2.5MM ROJO $ 392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
31162805
Cable dedal5Unidad CABLE LIBRE HALO 2.5MM BLANCO $ 392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
31162805
Cable dedal5Unidad CABLE LIBRE HALO 2.5MM VERDE $ 392,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.960 $ 1.960
39121402
Enchufes eléctricos1Unidad ENCHUFE S/P SIMPLE 8616 STANFORD $ 1.416,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.416 $ 1.416
39121205
Canaletas para cables10Unidad CANALETA PVC ELEC. BLANCA 20 X 10 MM $ 592,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.920 $ 5.920
39121303
Cajas eléctricas3Unidad CAJA DERIV. 6 ENTRADA SOBREPUESTA MEC $ 549,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.647 $ 1.647
39101601
ampolletas halógenas3Unidad AMPOLLETA LED 9W STANFORD $ 896,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.688 $ 2.688
42295202
Sierras quirúrgicas o taladros, impulsores de clav1Unidad TALADRO ELECT 850W TG109136 $ 34.085,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 34.085 $ 34.085
Total Neto $ 51.636
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 9.811
TOTAL OC $ 61.447


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.