Orden de Compra. Nº3789-64-SE09 "COMPRA PAPELERO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-64-SE09
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-03-2009
Nombre de la Orden de Compra COMPRA PAPELERO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación 3762-11159-L108
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación Camilo Henriquez 257
Comuna Paillaco
Impuesto 692,55
Dirección de Envío de la Factura Camilo Henriquez 257
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor JORGE ROLANDO TUCHIE GONZALEZ - Casa Matriz
Razón Social JORGE ROLANDO TUCHIE GONZALEZ
R.U.T. 3.093.686-8
Sucursal JORGE ROLANDO TUCHIE GONZALEZ - Casa Matriz
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121702
Envases para residuos o forros rígidos1UnidadPAPALERO CON PEDALPAPELERO CON PEDAL $ 3.645,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.645 $ 3.645
Total Neto $ 3.645
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 693
TOTAL OC $ 4.338


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.