Orden de Compra. Nº3789-642-SE23 "Materiales para proyecto rural PMI 2 "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-642-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 09-11-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales para proyecto rural PMI 2
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140512 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 1045
Comuna Paillaco
Impuesto 64037,22
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 1045
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tuchie
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T. 76.145.979-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
30102304
Perfiles de acero24Unidad PERFIL RECT 30X20X2,0 MM $ 1.698,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 40.752 $ 40.752
40141702
Grifos5Unidad MONOMANDO LAVAPLATO CUELLO FLEXIBLE ROJO 0903-TAUMM $ 17.097,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 85.485 $ 85.485
23171509
Soldadura3Unidad SOLDADURA PUNTO AZUL 6011 1/8" $ 4.294,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 12.882 $ 12.882
23131703
Discos de cabbing8Unidad DISCO CORTE METAL 7" NEO $ 1.066,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.528 $ 8.528
23131703
Discos de cabbing30Unidad DISCO CORTE METAL 4.1/2 3M $ 745,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.350 $ 22.350
15121802
Lubricantes anticorrosivos1Unidad ANTICORROSIVO GRIS VERDOSO GL IRIS $ 21.782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.782 $ 21.782
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad ESMALTE SINT. BLANCO GL TAJAMAR $ 22.931,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 22.931 $ 22.931
31211904
Brochas3Unidad BROCHA CERDA GRIS 3 HELA $ 3.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 11.754 $ 11.754
13101905
Melamina (MF)2Unidad MELAMINA BLANCA 15MM 1.83 X 2.50 MT $ 36.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.410 $ 73.410
30131504
Bloques de cerámica3Unidad CERAMICA MURO BLANCA 20X30 (1.52) $ 12.388,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.164 $ 37.164
Total Neto $ 337.038
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 64.037
TOTAL OC $ 401.075


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.