Orden de Compra. Nº
3789-642-SE23
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Materiales para proyecto rural PMI 2
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3789-642-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
09-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para proyecto rural PMI 2
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3789-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140512 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA Nº 1045
Comuna
Paillaco
Impuesto
64037,22
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA Nº 1045
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Tuchie
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T.
76.145.979-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30102304
Perfiles de acero
24
Unidad
PERFIL RECT 30X20X2,0 MM
$ 1.698,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 40.752
$ 40.752
40141702
Grifos
5
Unidad
MONOMANDO LAVAPLATO CUELLO FLEXIBLE ROJO 0903-TAUMM
$ 17.097,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 85.485
$ 85.485
23171509
Soldadura
3
Unidad
SOLDADURA PUNTO AZUL 6011 1/8"
$ 4.294,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.882
$ 12.882
23131703
Discos de cabbing
8
Unidad
DISCO CORTE METAL 7" NEO
$ 1.066,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.528
$ 8.528
23131703
Discos de cabbing
30
Unidad
DISCO CORTE METAL 4.1/2 3M
$ 745,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.350
$ 22.350
15121802
Lubricantes anticorrosivos
1
Unidad
ANTICORROSIVO GRIS VERDOSO GL IRIS
$ 21.782,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.782
$ 21.782
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
ESMALTE SINT. BLANCO GL TAJAMAR
$ 22.931,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 22.931
$ 22.931
31211904
Brochas
3
Unidad
BROCHA CERDA GRIS 3 HELA
$ 3.918,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 11.754
$ 11.754
13101905
Melamina (MF)
2
Unidad
MELAMINA BLANCA 15MM 1.83 X 2.50 MT
$ 36.705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.410
$ 73.410
30131504
Bloques de cerámica
3
Unidad
CERAMICA MURO BLANCA 20X30 (1.52)
$ 12.388,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 37.164
$ 37.164
Total Neto
$ 337.038
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 64.037
TOTAL OC
$ 401.075
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.