Orden de Compra. Nº
3789-653-SE23
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PMI materiales para instalación WC baños cesfam
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3789-653-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
14-11-2023
Nombre de la Orden de Compra
PMI materiales para instalación WC baños cesfam
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3789-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1140512 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
VICUÑA MACKENNA Nº 1045
Comuna
Paillaco
Impuesto
25494,2
Dirección de Envío de la Factura
VICUÑA MACKENNA Nº 1045
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Tuchie
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T.
76.145.979-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
30181511
Inodoros
6
Unidad
KIT INSTALACION WC UNIVERSAL SISTEMAS HIDRAULICOS
$ 8.852,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 53.112
$ 53.112
40141901
Conductos flexibles
4
Unidad
FLEXIBLE AGUA HI-HI 30CM 331-TAUM
$ 2.358,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.432
$ 9.432
40142604
Codos de tubo
4
Unidad
CODO SAN GRIS 110MM X 87 SOLDAR
$ 1.853,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.412
$ 7.412
40142317
Codo de tubería
4
Unidad
CURVA SAN GRIS SOL 110MMM
$ 1.528,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.112
$ 6.112
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
SIKA ACELERANTE + RAPIDO 950ML
$ 3.984,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.984
$ 3.984
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
4
Unidad
SIKASEAL BLANCO BAÑO Y COCINA 300ML
$ 3.007,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 12.028
$ 12.028
40142115
Tubería de plástico
4
Unidad
MANGUITO FLEXIBLE WC 110MM EXCENT. HOFFENS
$ 5.396,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.584
$ 21.584
46181703
Máscara de soldador
1
Unidad
MASCARA SOLDAR FOTOSENSIBLE NEGRA WELDING
$ 19.664,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.664
$ 19.664
31161803
Golillas de fijación
12
Unidad
GOLILLA PLANA CALIBRADA 3/16 (720X KILO)
$ 11,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 132
$ 132
31161701
Tuercas de anclaje
12
Unidad
TUERCA MAQUINA 10 ZN 3/16
$ 20,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 240
$ 240
31161601
Pernos de anclaje
12
Unidad
PERNO MAQ. ZINC C/REDONDA 3/16 X 1.1/2
$ 40,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 480
$ 480
Total Neto
$ 134.180
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 25.494
TOTAL OC
$ 159.674
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.