Orden de Compra. Nº3789-656-SE24 "Insumos de aseo para CESFAM "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-656-SE24
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 11-09-2024
Nombre de la Orden de Compra Insumos de aseo para CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-4-LE24
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación 18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS
Comuna *
Impuesto 316767,24
Dirección de Envío de la Factura 18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor CASTILLA Y ARAGON
Razón Social CASTILLA Y ARAGON SPA
R.U.T. 96.989.530-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal CASTILLA Y ARAGON
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47121701
Bolsas de basura400UnidadBOLSA 50X70 paquete x 10 und SIMILAR marca VIRUTEXBOLSA 50X70 PAQUETE X 10 UNID DOÑA FRESIA $ 288,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.200 $ 115.200
47121701
Bolsas de basura200UnidadBOLSA 80X110 paquete x 10 und SIMILAR marca VIRUTEXBOLSA 80X110 PAQUETE X 10 UNID DOÑA FRESIA $ 861,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 172.200 $ 172.200
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos60UnidadCERA BRILLO INCOLORA 900ML similar VIRGINIACERA BRILLO INCOLORA 900ML TREMEX $ 1.959,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 117.540 $ 117.540
12141901
Cloro Cl200UnidadCLORO CONCENTRADO 1 LITRO similar CLORINDACLORO CONCENTRADO 1 LITRO AROMAX $ 575,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.000 $ 115.000
53131606
Desodorantes100UnidadDESODORANTE AMBIENTAL 360CC similar POETTDESODORANTE AMBIENTAL 360CC WINNEX AROMAS $ 945,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 94.500 $ 94.500
31211910
Mitones24UnidadGUANTE SUPERIOR GRANDE similar VIRUTEXGUANTE SUPERIOR GRANDE TRESOR $ 384,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.216 $ 9.216
53131608
Jabones40UnidadJABON LIQUIDO 1 LT SIMILAR a marca SIMONDSJABON LIQUIDO 1 LT KLAREN $ 1.147,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.880 $ 45.880
12161902
Detergentes surfactantes100UnidadLAVALOZAS LÍQUIDO CONCENTRADO LIMÓN 750 ML similar QUIXLAVALOZAS LÍQUIDO CONCENTRADO LIMÓN 750 ML MR ROB $ 870,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 87.000 $ 87.000
47131618
Mopas húmedas20UnidadMOPA AVION 90CM C/MANGOMOPA AVION 90CM CMANGO MGP $ 9.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 199.600 $ 199.600
47131502
Paños de limpieza200UnidadPAÑO SACUDIR AMARILLO 40X35CMPAÑO SACUDIR AMARILLO 40X35CM, ROMMEL $ 210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 42.000 $ 42.000
14111704
Papel higiénico300UnidadPAPEL HIGIENICO JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA similar ELITEROLLO PAPEL HIGIENICO JUMBO 250 METROS DOBLE HOJA ELITE, UNIDAD $ 2.015,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 604.500 $ 604.500
27112903
Rociador de la mano20UnidadROCIADOR 2 LITROSROCIADOR 2 LITROS $ 3.228,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 64.560 $ 64.560
Total Neto $ 1.667.196
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 316.767
TOTAL OC $ 1.983.963


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.