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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3789-674-SE24 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-09-2024 |
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Nombre de la Orden de Compra |
INSUMOS DE ASEO PARA CESFAM |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3789-4-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Dpto. Salud |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
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R.U.T. |
69.200.900-2 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Barros Arana Nro. 709, Paillaco |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
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R.U.T. |
69.200.900-2 |
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Dirección de Facturación |
18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS |
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Comuna |
Paillaco
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Impuesto |
16300,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 OCTUBRE 740, PAILLACO, REGION LOS RIOS |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Razón Social |
FERNANDO ALBERTO VELOSO OLIVA
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R.U.T. |
14.205.876-6 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
FERNANDO VELOSO OLIVA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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47132102
| Kits de limpieza de uso general | 10 | Unidad no definida | PLUMERO | PLUMERO |
$ 948,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 9.480
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$ 9.480
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47132102
| Kits de limpieza de uso general | 10 | Unidad no definida | BALDE | BALDE |
$ 2.853,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 28.530
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$ 28.530
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47132102
| Kits de limpieza de uso general | 20 | Unidad no definida | LIMPIA VIDRIO | LIMPIA VIDRIO |
$ 2.389,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 47.780
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$ 47.780
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Total Neto
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$ 85.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 16.300
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$ 102.090
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.