Orden de Compra. Nº
3789-681-SE11
"
LAVADO, GAS Y ACCES. PARA UNIDADES DESAM
"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Paillaco
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3789-681-SE11
Estado de la Orden de Compra
Enviada a proveedor
Fecha de Envío
02-11-2011
Nombre de la Orden de Compra
LAVADO, GAS Y ACCES. PARA UNIDADES DESAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
Proveniente de Licitación
3789-51-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Salud
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Camilo Henriquez 257
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
Ilustre Municipalidad de Paillaco
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
barros arana n. 709 paillaco, region de los rios
Comuna
Paillaco
Impuesto
18849,33
Dirección de Envío de la Factura
barros arana n. 709 paillaco, region de los rios
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
LUBRICENTRO PAILLACO
Razón Social
RICARDO GERMAN OSWALD BUCHNER
R.U.T.
5.724.940-4
Sucursal
LUBRICENTRO PAILLACO
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
47131802
Abrillantadores o acabados de suelos
2
Unidad
CERA PARA VEHICULOS DE DESAM
CERA PARA VEHICULOS DE DESAM
$ 2.353,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.706
$ 4.706
47131502
Paños de limpieza
3
Unidad
PAÑOS DE ASEO
PAÑOS DE ASEO
$ 1.008,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
47131816
Desodorantes
4
Unidad
PINOS AROMATICOS
PINOS AROMATICOS
$ 756,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.024
$ 3.024
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ
1
Unidad
SILICONA PARA USO EN VEHICULOS DESAM
SILICONA
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
47131612
Gomas de repuesto
1
Unidad
RENOVADOR DE GOMAS PARA USO EN VEHICULOS DE DESAM
RENOVADOR DE GOMAS
$ 2.101,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.101
$ 2.101
39111705
Luz química
1
Unidad
AMPOLLETA ALOGENA
AMPOLLETA ALOGENA
$ 3.361,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.361
$ 3.361
60123601
Pegamento de purpurina
1
Unidad
PEGAMENTO LA GOTITA
PEGAMENTO LA GOTITA
$ 840,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 840
$ 840
15111507
Gas ciudad
1
Global
GALONES ( 04) GALONES DE GAS DE 15 KILOS PARA UNIDADES DESAM
GALONES GALONES DE GAS DE 15 KILOS
$ 60.084,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 60.084
$ 60.084
42161510
Kits de lavado peritoneal
1
Global
LAVADO, LAVADO COMPLETO DE VEHICULOS DE DESAM
LAVADO DE VEHICULOS
$ 15.966,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.966
$ 15.966
42295012
Botellas de agua endoscópicas o accesorios
4
Global
AGUA DESTILADA
AGUA DESTILADA
$ 1.000,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.000
$ 4.000
Total Neto
$ 99.207
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 18.849
TOTAL OC
$ 118.056
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.