Orden de Compra. Nº3789-729-SE23 "Artículos de Aseo CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-729-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Artículos de Aseo CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-20-R122
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204007 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación 18 OCTUBRE 740
Comuna Paillaco
Impuesto 55634,28
Dirección de Envío de la Factura 18 OCTUBRE 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Comercial Centella
Razón Social COMERCIAL Y DISTRIBUIDORA CENTELLA LIMITADA
R.U.T. 76.132.256-7
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Comercial Centella
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131618
Mopas húmedas30Unidad no definida ESCOBILLON MULTIUSO GRANDE similar CLORINDA $ 1.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 59.700 $ 59.700
47131603
Esponjas100Unidad no definida ESPONJA ABRASIVA ACANALADA x 3 UNIDADES $ 630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 63.000 $ 63.000
10191509
Insecticidas24Unidad no definida INSECTICIDA TODO INSECTO 360 CC similar RAID $ 2.508,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.192 $ 60.192
53131608
Jabones10Unidad no definida JABON LIQUIDO GLICERINA 5 LTS similar VIRGINA $ 8.680,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.800 $ 86.800
12161902
Detergentes surfactantes20Unidad no definida LIMPIADOR MULTIUSO CREMA 500 ML similar CIF $ 1.156,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.120 $ 23.120
Total Neto $ 292.812
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 55.634
TOTAL OC $ 348.446


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.