Orden de Compra. Nº3789-741-SE23 "Materiales para comedor DESAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-741-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales para comedor DESAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación 18 OCTUBRE 740
Comuna Paillaco
Impuesto 35691,88
Dirección de Envío de la Factura 18 OCTUBRE 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tuchie
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T. 76.145.979-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidad no definida BARNIZ AL AGUA ALERCE GL TRICOLOR $ 27.093,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.093 $ 27.093
30171504
Puertas de madera1Unidad no definida PUERTA TERC 0,80X2MT $ 23.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 23.006 $ 23.006
27112904
Pistola de resina2Unidad no definida SIKASIL AC TRANSPARENTE TUBO 300ML $ 3.813,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.626 $ 7.626
31161502
Tornillos de anclaje1Unidad no definida TORNILLO VOLC ZINC 6X2 CAJA $ 1.566,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.566 $ 1.566
31162309
Estantes de montaje2Unidad no definida BISAGRA 88 NEGRA 3.1/2X3.1/2 LIOL $ 3.337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.674 $ 6.674
31161511
Tornillos de apriete3Unidad no definida TORNILLO VOLC ZINC 8X3 CAJA $ 3.119,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.357 $ 9.357
46171503
Juegos de cerraduras1Unidad no definida CERRADURA TUBULAR BRONCE DORM/OFIC 4040-BS SCANAVI $ 27.274,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.274 $ 27.274
13101905
Melamina (MF)2Unidad no definida MELAMINA BLANCA 15MM 1,83X2,50MT $ 36.705,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 73.410 $ 73.410
31201610
Colas1Unidad no definida PEGAFIX MADERA PROF 1/2 KL $ 3.710,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.710 $ 3.710
31211904
Brochas1Unidad no definida BROCHA CERDA GRIS 3 HELA $ 3.918,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.918 $ 3.918
31161511
Tornillos de apriete1Unidad no definida TORNILLO VOLC ZINC 8X4 CAJA $ 4.218,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.218 $ 4.218
Total Neto $ 187.852
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 35.692
TOTAL OC $ 223.544


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.