Orden de Compra. Nº
3789-741-SE23
"
Materiales para comedor DESAM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3789-741-SE23
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-12-2023
Nombre de la Orden de Compra
Materiales para comedor DESAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3789-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 proporcionado por SIGFE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
18 OCTUBRE 740
Comuna
Paillaco
Impuesto
35691,88
Dirección de Envío de la Factura
18 OCTUBRE 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Tuchie
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T.
76.145.979-1
Estado de habilidad
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz
1
Unidad no definida
BARNIZ AL AGUA ALERCE GL TRICOLOR
$ 27.093,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.093
$ 27.093
30171504
Puertas de madera
1
Unidad no definida
PUERTA TERC 0,80X2MT
$ 23.006,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 23.006
$ 23.006
27112904
Pistola de resina
2
Unidad no definida
SIKASIL AC TRANSPARENTE TUBO 300ML
$ 3.813,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.626
$ 7.626
31161502
Tornillos de anclaje
1
Unidad no definida
TORNILLO VOLC ZINC 6X2 CAJA
$ 1.566,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.566
$ 1.566
31162309
Estantes de montaje
2
Unidad no definida
BISAGRA 88 NEGRA 3.1/2X3.1/2 LIOL
$ 3.337,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 6.674
$ 6.674
31161511
Tornillos de apriete
3
Unidad no definida
TORNILLO VOLC ZINC 8X3 CAJA
$ 3.119,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.357
$ 9.357
46171503
Juegos de cerraduras
1
Unidad no definida
CERRADURA TUBULAR BRONCE DORM/OFIC 4040-BS SCANAVI
$ 27.274,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 27.274
$ 27.274
13101905
Melamina (MF)
2
Unidad no definida
MELAMINA BLANCA 15MM 1,83X2,50MT
$ 36.705,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 73.410
$ 73.410
31201610
Colas
1
Unidad no definida
PEGAFIX MADERA PROF 1/2 KL
$ 3.710,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.710
$ 3.710
31211904
Brochas
1
Unidad no definida
BROCHA CERDA GRIS 3 HELA
$ 3.918,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.918
$ 3.918
31161511
Tornillos de apriete
1
Unidad no definida
TORNILLO VOLC ZINC 8X4 CAJA
$ 4.218,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.218
$ 4.218
Total Neto
$ 187.852
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 35.692
TOTAL OC
$ 223.544
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.