Orden de Compra. Nº3789-8-SE23 "Materiales de ferretería para Unidad mantencion"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-8-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 17-01-2023
Nombre de la Orden de Compra Materiales de ferretería para Unidad mantencion
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-4-LE22
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación VICUÑA MACKENNA Nº 1045
Comuna Paillaco
Impuesto 12665,4
Dirección de Envío de la Factura VICUÑA MACKENNA Nº 1045
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tuchie
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T. 76.145.979-1
Sucursal Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47131503
Paños de gamuza o guantes lavables4Unidad no definidaGUANTE NITRILO Nº10 VERDEGUANTE NITRILO Nº10 VERDE $ 1.488,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.952 $ 5.952
53102102
Overol y sobretodo para hombre1Unidad no definidaOVEROL PILOTO AZUL XL 56OVEROL PILOTO AZUL XL 56 $ 6.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.713 $ 6.713
47121701
Bolsas de basura3Unidad no definidaBOLSA BASURA 80X110 VIRUTEXBOLSA BASURA 80X110 VIRUTEX $ 1.632,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.896 $ 4.896
46191607
Máscara antihumo3Unidad no definidaMASCARA PARA GASES RES-223391 PRETULMASCARA PARA GASES RES-223391 PRETUL $ 9.006,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.018 $ 27.018
40161803
Papeles de filtro6Unidad no definidaFILTRO PARA MASCARA POLVOS 23393 PRETULFILTRO PARA MASCARA POLVOS 23393 PRETUL $ 1.034,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.204 $ 6.204
46181811
Lente de protección4Unidad no definidaLENTE SEG. OSCURO LEDE-SN 14302 TRUPERLENTE SEG. OSCURO LEDE-SN 14302 TRUPER $ 2.291,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.164 $ 9.164
53102102
Overol y sobretodo para hombre1Unidad no definidaOVEROL PILOTO AZUL MOVEROL PILOTO AZUL M $ 6.713,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.713 $ 6.713
Total Neto $ 66.660
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 12.665
TOTAL OC $ 79.325


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.