Orden de Compra. Nº3789-95-SE24 "Mantención container imprenta CESFAM"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3789-95-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 07-02-2024
Nombre de la Orden de Compra Mantención container imprenta CESFAM
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3789-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Dpto. Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T. 69.200.900-2
Dirección de Facturación 18 OCTUBRE 740
Comuna Paillaco
Impuesto 140190,93
Dirección de Envío de la Factura 18 OCTUBRE 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Ferreteria Tuchie
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T. 76.145.979-1
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
26121540
Cable galvanizado1Unidad no definida ALAMBRE GALV 18 (1.25MM) ENV. 1KL $ 2.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.714 $ 2.714
31231313
Tubería de plástico4Unidad no definida CANALETA AGUA CAFE 110 X 4 MT VINILIT $ 7.237,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 28.948 $ 28.948
31231313
Tubería de plástico2Unidad no definida TAPA CANAL UNIV CAFE 110,M 64024 VINILIT $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.698 $ 1.698
30102212
Plancha de cinc17Unidad no definida ZINC ACAN 0.35 X 0.85 X 3.66 MT $ 12.458,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 211.786 $ 211.786
30103601
Vigas de madera80Unidad no definida PINO CORRIENTE 2X3X3.20 MT ARAUCO $ 3.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 241.920 $ 241.920
30103601
Vigas de madera13Unidad no definida PINO CORRIENTE 1X8X3.20 MT ARAUCO $ 4.348,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 56.524 $ 56.524
31162005
Clavos para tejados2Unidad no definida CLAVOS TECHO HELICOIDAL 2. 1/2 ARAR $ 4.350,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.700 $ 8.700
31162005
Clavos para tejados5Unidad no definida CLAVOS 4 INCHALAM $ 1.590,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.950 $ 7.950
44121710
Tiza para escribir o accesorios1Unidad no definida TIZADOR 30MT 18574 TRUPER $ 4.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.890 $ 4.890
30151505
Membranas para techos1Unidad no definida MEMBRANA HIDROFUGA 100GR X75MT2 VOLCANWRAP $ 44.909,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.909 $ 44.909
31231313
Tubería de plástico3Unidad no definida UNION CANALETA CAFE 110MM 64023 VINILIT $ 942,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.826 $ 2.826
31231313
Tubería de plástico18Unidad no definida SOPORTE CANALETA CAFE 110MM 64025 VINILIT $ 849,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.282 $ 15.282
31161511
Tornillos de apriete2Unidad no definida TORNILLO VOLC. ZINC. 6X2 CAJA $ 1.701,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.402 $ 3.402
27112904
Pistola de resina4Unidad no definida SIKAFLEX 11FC GRIS 300MIL $ 11.012,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.048 $ 44.048
11121611
Tablero de partículas6Unidad no definida TABLERO OSB 8.0MM ECO VERDE LP $ 10.375,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.250 $ 62.250
Total Neto $ 737.847
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 140.191
TOTAL OC $ 878.038


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.