Orden de Compra. Nº
3789-95-SE24
"
Mantención container imprenta CESFAM
"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3789-95-SE24
Estado de la Orden de Compra
Recepción Conforme
Fecha de Envío
07-02-2024
Nombre de la Orden de Compra
Mantención container imprenta CESFAM
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación
3789-15-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Dpto. Salud
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Unidad de Compra
Barros Arana Nro. 709, Paillaco
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2152204010 del sistema SMC.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PAILLACO
R.U.T.
69.200.900-2
Dirección de Facturación
18 OCTUBRE 740
Comuna
Paillaco
Impuesto
140190,93
Dirección de Envío de la Factura
18 OCTUBRE 740
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Ferreteria Tuchie
Razón Social
SOCIEDAD COMERCIAL TUCHIE JADURI LIMITADA
R.U.T.
76.145.979-1
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Ferreteria Tuchie
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
26121540
Cable galvanizado
1
Unidad no definida
ALAMBRE GALV 18 (1.25MM) ENV. 1KL
$ 2.714,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.714
$ 2.714
31231313
Tubería de plástico
4
Unidad no definida
CANALETA AGUA CAFE 110 X 4 MT VINILIT
$ 7.237,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 28.948
$ 28.948
31231313
Tubería de plástico
2
Unidad no definida
TAPA CANAL UNIV CAFE 110,M 64024 VINILIT
$ 849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 1.698
$ 1.698
30102212
Plancha de cinc
17
Unidad no definida
ZINC ACAN 0.35 X 0.85 X 3.66 MT
$ 12.458,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 211.786
$ 211.786
30103601
Vigas de madera
80
Unidad no definida
PINO CORRIENTE 2X3X3.20 MT ARAUCO
$ 3.024,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 241.920
$ 241.920
30103601
Vigas de madera
13
Unidad no definida
PINO CORRIENTE 1X8X3.20 MT ARAUCO
$ 4.348,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 56.524
$ 56.524
31162005
Clavos para tejados
2
Unidad no definida
CLAVOS TECHO HELICOIDAL 2. 1/2 ARAR
$ 4.350,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.700
$ 8.700
31162005
Clavos para tejados
5
Unidad no definida
CLAVOS 4 INCHALAM
$ 1.590,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 7.950
$ 7.950
44121710
Tiza para escribir o accesorios
1
Unidad no definida
TIZADOR 30MT 18574 TRUPER
$ 4.890,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 4.890
$ 4.890
30151505
Membranas para techos
1
Unidad no definida
MEMBRANA HIDROFUGA 100GR X75MT2 VOLCANWRAP
$ 44.909,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.909
$ 44.909
31231313
Tubería de plástico
3
Unidad no definida
UNION CANALETA CAFE 110MM 64023 VINILIT
$ 942,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.826
$ 2.826
31231313
Tubería de plástico
18
Unidad no definida
SOPORTE CANALETA CAFE 110MM 64025 VINILIT
$ 849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 15.282
$ 15.282
31161511
Tornillos de apriete
2
Unidad no definida
TORNILLO VOLC. ZINC. 6X2 CAJA
$ 1.701,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.402
$ 3.402
27112904
Pistola de resina
4
Unidad no definida
SIKAFLEX 11FC GRIS 300MIL
$ 11.012,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 44.048
$ 44.048
11121611
Tablero de partículas
6
Unidad no definida
TABLERO OSB 8.0MM ECO VERDE LP
$ 10.375,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.250
$ 62.250
Total Neto
$ 737.847
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 140.191
TOTAL OC
$ 878.038
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.