Orden de Compra. Nº3790-375-R106 "ADQUISICION MENOR 3 UTM LYON "
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3790-375-R106
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 14-12-2006
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION MENOR 3 UTM LYON
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas ADQUISICION MENOR 3 UTM LYON 1363 DEPTO 21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento B.2.
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui Nº 519
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui Nº 519
Comuna Santiago Centro
Impuesto 6537,71
Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA EXPOSICION LIMITADA
R.U.T. 77.321.220-1
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
23171509
Soldadura1UnidadSoldaduraSOLDADURA ESTAÑO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 714 $ 714
40142311
Medio acoplamiento de tubería3UnidadMedio acoplamiento de tuberíaCOPLAS 3/4 $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.394 $ 2.394
31211505
Pinturas aceitosas2UnidadPinturas aceitosas1 OLEO MARFIL PAJ SOQ Y 1 OPACO $ 7.143,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.286 $ 14.286
31211906
Rodillos de pintar1UnidadRodillos de pintarRODILLO LIZCAL 18 MANGO ROJO $ 1.429,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.429 $ 1.429
31211904
Brochas1UnidadBrochasBROCHA 4 CONDOR $ 1.890,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.890 $ 1.890
31211803
Diluyentes para pinturas y barnices1UnidadDiluyentes para pinturas y barnicesLITRO AGUARRAS $ 798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 798 $ 798
40142413
Terminales2UnidadTerminalesTERMINALES 1/2 X 3/8 SO $ 714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.428 $ 1.428
47131501
Trapos1kilogramoTraposHUAIPE SEDA BLANCO $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.277 $ 3.277
40141922
Cañerías de cobre2Metro LinealCañerías de cobreCAÑERIA 3/4 $ 3.277,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.554 $ 6.554
31201601
Adhesivos químicos1SacoAdhesivos químicosBEKRON $ 1.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.639 $ 1.639
Total Neto $ 34.409
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 6.538
TOTAL OC $ 40.947


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.