Orden de Compra. Nº3790-385-OC06 "OC Generada desde la Adquisición 3790-390-CO06"
Recuerde que el responsable del pago es Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3790-385-OC06
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 18-12-2006
Nombre de la Orden de Compra OC Generada desde la Adquisición 3790-390-CO06
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REPARACION VIVIENDA LO ESPEJO BLOCK 31 DEPTO 43
Proveniente de Licitación 3790-390-CO06
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Departamento B.2.
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Unidad de Compra Amunategui Nº 519
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Carabineros de Chile - Direccion de Bienestar
R.U.T. 60.505.720-9
Dirección de Facturación Amunategui Nº 519
Comuna Santiago Centro
Impuesto 18372,24
Dirección de Envío de la Factura Amunategui Nº 519
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social FERRETERIA VERONICA LARRAIN E.I.R.L.
R.U.T. 76.486.030-6
Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31201602
Pastas MURO F -15 TAJAMAR1GalónPastas MURO F -15 TAJAMARPASTA MURO F 6 TAJAMAR $ 1.606,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.606 $ 1.606
31211505
OLEO PAJARITO SOQ. BRILLANTE - 9 CREMAS Y 1-CAFE MORO10GalónOLEO PAJARITO SOQ. BRILLANTE - 9 CREMAS Y 1-CAFE MORO9 GALONES OLEO BRI CREMA Y 1 CAFE MORO $ 5.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 57.900 $ 57.900
31211506
Pinturas de látex PAJARITO SOQUINA BLANCO6GalónPinturas de látex PAJARITO SOQUINA BLANCOGALONES LATEX BLANCO $ 4.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 25.956 $ 25.956
31211904
Brochas CONDOR 1- DE 4" Y 1- DE 2"2UnidadBrochas CONDOR 1- DE 4" Y 1- DE 2"1 BROCHA DE 4 CONDOR Y 1 DE 2 $ 1.238,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.476 $ 2.476
31211906
Rodillos de pintar LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CMS M/ROJO1UnidadRodillos de pintar LIZCAL CHIPORRO NATURAL 18 CMS M/ROJORODILLO 18 LIZCAL CHIP NAT (MANGO ROJO) $ 1.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.378 $ 1.378
11101506
Yeso BLANCO ROMERAL1kilogramoYeso BLANCO ROMERALYESO BLANCO $ 90,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90 $ 90
31211501
Pinturas al esmalte SINTETICO PAJ. SOQUINA NEGRO1LitroPinturas al esmalte SINTETICO PAJ. SOQUINA NEGROESMALTE NEGRO $ 2.030,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.030 $ 2.030
31211803
AGUARRAS MINERAL10LitroAGUARRAS MINERALAGUARRAS $ 526,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.260 $ 5.260
Total Neto $ 96.696
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Impuestos    % $ 18.372
TOTAL OC $ 115.068


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.