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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3791-102-SE08 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
18-06-2008 |
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Nombre de la Orden de Compra |
REGULARIZA FACTURA DE FERRETERIA |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
REGULARIZA FACTURA N° 260443, 260442, 260437, 258976, CON ORDENDES DE COMPRA 25463, 25462, 25444 |
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Proveniente de Licitación
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3791-131-L107 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
Contra Factura 30 Días |
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Justificación pago mayor a 30 días |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Ilustre Municipalidad de Cisnes
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R.U.T. |
69.240.200-6 |
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Dirección de Facturación |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
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Comuna |
-1
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Impuesto |
94345,83 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
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Razón Social |
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
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R.U.T. |
96.838.560-7 |
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Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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11121611
| Tablero de partículas | 1 | Unidad | Tablero de partículas | REGULARIZA FACTURA Nº 260442, CON ORDEN DE COMPRA Nº 25463, CORRESPONDIENTE MATERIALES MUEBLE OFICINA |
$ 84.210,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.210
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$ 84.210
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11121611
| Tablero de partículas | 1 | Unidad | Tablero de partículas | REGULARIZA FACTURA Nº 260443, CON ORDEN DE COMPRA Nº 25462, CORRESPONDIENTE MATERIALES IMPLEMENTACION RELLENO SANITARIO CISNES,, OFICINA OPD CISNES |
$ 118.235,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 118.235
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$ 118.235
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11121611
| Tablero de partículas | 1 | Unidad | Tablero de partículas | REGULARIZA FACTURA Nº 260437, CORRESPONDIENTE MATERIAL IMPELMENTACION APORTE ACUERDO CONCEJO SEGUN ACTA Nº 114 |
$ 294.112,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 294.112
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$ 294.112
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Total Neto
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$ 496.557
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 94.346
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$ 590.903
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.