Orden de Compra. Nº3791-19-SE08 "REGULARIZA FACTURA TRANSPORTE DE CARGA"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cisnes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3791-19-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 24-01-2008
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA TRANSPORTE DE CARGA
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REGULARIZA FACTURA N° 52 SEGUN ORDEN DE COMPRA N° 24490
Proveniente de Licitación 3791-121-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
Comuna -1
Impuesto 30647
Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social JOSE RICARDO CONCHA AVILES
R.U.T. 8.608.535-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24101502
Vehículos de transporte a granel1UnidadVehículos de transporte a granelREGULARIZA FACTURA N° 52 segun orden de compra N° 24490 $ 161.300,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.300 $ 161.300
Total Neto $ 161.300
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 30.647
TOTAL OC $ 191.947


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.