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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3791-1982-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
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Fecha de Envío |
24-09-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
insumos jardin infantil la junta |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3791-120-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
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R.U.T. |
69.240.200-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rafael Sotomayor 191 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
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R.U.T. |
69.240.200-6 |
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Dirección de Facturación |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
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Comuna |
Cisnes
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Impuesto |
3991,596 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS |
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Razón Social |
HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS
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R.U.T. |
50.709.360-4 |
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Sucursal |
HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Leche o productos de mantequilla | 1 | Unidad no definida | | 24 - PAPEL HIGIENICO
8 -TOALLA NOVA
6 - CERA LIQUIDA AMARILLA
1 -CINTA ADHESIVA TRANSPARENTE
1 -JABON LIQUIDO 1 LTS
1 -SCOHT
2- CLORO
1-CORCHETERA CORCHETES
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$ 21.008,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 21.008
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$ 21.008
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Total Neto
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$ 21.008
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 3.992
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$ 25.000
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.