|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3791-2279-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
07-11-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Implementacion Balneario (3) |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
|
|
R.U.T. |
69.240.200-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Rafael Sotomayor 191 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
|
|
R.U.T. |
69.240.200-6 |
|
Dirección de Facturación |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
|
Comuna |
Cisnes
|
|
Impuesto |
45600 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ORION |
|
Razón Social |
CAROLINA IVONNE ARMIJO URTUBIA
|
|
R.U.T. |
12.825.995-3 |
|
Sucursal |
ORION |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
55121727
| Letreros | 3 | Unidad | Letreros con la Indicación Playa Apta y No Apta para Baño. | Letreros de 150x100 cm, grafica en vinilo adhesivo Plotter de Corte, Marca Arclad - Alemán, Plancha de Acero Galvanizado de espesor 1,5 mm - Incluye pintura Anti-Oxido. |
$ 80.000,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 240.000
|
$ 240.000
|
|
|
Total Neto
|
$ 240.000
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 45.600
|
|
$ 285.600
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.