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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3791-2322-SE10 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
15-11-2010 |
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Nombre de la Orden de Compra |
materiales trabajos municipio |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3791-119-LE09 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Finanzas |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
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R.U.T. |
69.240.200-6 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Rafael Sotomayor 191 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
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R.U.T. |
69.240.200-6 |
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Dirección de Facturación |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
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Comuna |
Cisnes
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Impuesto |
58560,09 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A |
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Razón Social |
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A
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R.U.T. |
96.838.560-7 |
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Sucursal |
COMERCIAL SAN CRISTOBAL S A |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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| Clavos de alambre | 1 | Unidad | | 8 -GALONES DE CERASTEIN PALO ROSA
3 -GALONES DE CERASTEIN PALO NEGRO
3- GALONES PINTURA PISO CHANCHA BLANCO ROJO AMARI
20-PIEZAS DE PINO 2 X 2 X 320
40-PIEZAS DE PINO 1 X 3 X 320
2-PLANCHAZ TERCIADO MARINO 15 MM
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$ 308.211,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 308.211
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$ 308.211
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Total Neto
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$ 308.211
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 58.560
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$ 366.771
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.