|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3791-2541-SE13 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
27-12-2013 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
materiales de aseo biblioteca de la junta |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Orden de Compra para informar
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
|
|
R.U.T. |
69.240.200-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Rafael Sotomayor 191 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
|
|
R.U.T. |
69.240.200-6 |
|
Dirección de Facturación |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
|
Comuna |
Cisnes
|
|
Impuesto |
7167,18 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
hergall |
|
Razón Social |
COMERCIAL HERGALL LTDA.
|
|
R.U.T. |
76.087.978-9 |
|
Sucursal |
hergall |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111704
| Papel higiénico | 1 | Unidad no definida | materiales de aseo biblioteca de la junta, orden N° 3791-2393-se13, se genera nuevamente por error de proveedor | 4 lustra mueble
12 confort
10 toalla nova
4 poett
2 escobillones
5 pqtes. bolsas basura 80x110
2 cif
2 limpia vidrios
4 traperos
2 jabon liquidos
2 cloros gel |
$ 37.722,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 37.722
|
$ 37.722
|
|
|
Total Neto
|
$ 37.722
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 7.167
|
|
$ 44.889
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.