Orden de Compra. Nº3791-45-SE08 "REGULARIZA FACTURA Nº 14873 "
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cisnes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3791-45-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 07-03-2008
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA Nº 14873
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REGULARIZA FACTURA Nº 14873 SEGUN GUIAS DESPACHO Nº 45265, 45530, 45773
Proveniente de Licitación 3791-125-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago Contra Factura 30 Días
Justificación pago mayor a 30 días
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
Comuna -1
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social Carlos Augusto Biere Morales
R.U.T. 6.070.261-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
15101505
Diesel1UnidadDieselREGULARIZA FACTURA Nº 14873 SEGUN GUIAS DESPACHO Nº 45265, 45530, 45773 $ 89.980,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 89.980 $ 89.980
Total Neto $ 89.980
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 0
TOTAL OC $ 89.980


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.