Orden de Compra. Nº3791-475-SE10 "insumos ferreteria"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cisnes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3791-475-SE10
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 13-04-2010
Nombre de la Orden de Compra insumos ferreteria
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3791-119-LE09
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
Comuna Cisnes
Impuesto 1676,465
Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Supermercados Mary
Razón Social Luis Navarro Cea
R.U.T. 5.250.095-8
Sucursal Supermercados Mary
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31211604
Diluyentes para pinturas5Litropara reparacion gimansio pto. gaviotadiluyentes $ 1.765,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.825 $ 8.824
Total Neto $ 8.824
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.676
TOTAL OC $ 10.500


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.