Orden de Compra. Nº3791-52-SE08 "REGULARIZA FACTURA SUPERMERCADO"
Recuerde que el responsable del pago es Ilustre Municipalidad de Cisnes
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3791-52-SE08
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 18-03-2008
Nombre de la Orden de Compra REGULARIZA FACTURA SUPERMERCADO
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas REGULARIZA FACTURA Nº 2728 SEGUN GUIAS DESPACHO N° 7305, 7368, 7369, 7383
Proveniente de Licitación 3791-129-L107
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Ilustre Municipalidad de Cisnes
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
Comuna -1
Impuesto 16411,82
Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Razón Social CIRO MAYORGA MENDEZ
R.U.T. 6.488.030-6
Sucursal
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50221102
Harina de trigo1UnidadHarina de trigoREGULARIZA FACTURA N°2728 SEGUN GUIAS DESPACHO N° 7305, 7368, 7369, 7383 $ 86.378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 86.378 $ 86.378
Total Neto $ 86.378
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 16.412
TOTAL OC $ 102.790


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.