Orden de Compra. Nº3791-549-SE11 "materiales planta tratamiento "
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CISNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3791-549-SE11
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 10-03-2011
Nombre de la Orden de Compra materiales planta tratamiento
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3791-100-LE10
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Unidad de Compra Rafael Sotomayor 191
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
Comuna Cisnes
Impuesto 3373,697475
Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS
Razón Social HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS
R.U.T. 50.709.360-4
Sucursal HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
Bebidas1Unidad no definida 10- PQTE. BOLSAS BSURA GRUESA 2- CLORO 1-QUIX 1-PAÑO TRAPERO $ 17.756,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 17.756 $ 17.756
Total Neto $ 17.756
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 3.374
TOTAL OC $ 21.130


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.