Orden de Compra. Nº3791-661-SE23 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3791-50-LE23"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE CISNES
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3791-661-SE23
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-06-2023
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3791-50-LE23
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3791-50-LE23
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Finanzas
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Unidad de Compra Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 661 del sistema SIFIN.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CISNES
R.U.T. 69.240.200-6
Dirección de Facturación Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
Comuna Cisnes
Impuesto 1711411,89
Dirección de Envío de la Factura Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Geo logística
Razón Social GEO LOGISTICA S.P.A.
R.U.T. 76.484.151-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Geo logística
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
86131502
Pintura1GlobalLínea IV: $21.640.150.- Pintura Vial y lomos de caucho según detalle de las Bases y TTRR.45 TINETAS DE PINTURA ACRILICA EN BASE A SOLVENTE DE COLOR BLANCO Y AMARILLA, 15 SACOS DE MICROESFERAS DE VIDRIO ,200 LOMILLOS DE TORO DE 30X90X5 CMSY 800 PERNOS DE ANCLAJE, ENTREGADOS EN DOMICILIO A PISO, TIEMPO DE ENTREGA DE 20 DÍAS CORRIDOS ,VALOR MAS $ 9.007.431,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.007.431 $ 9.007.431
Total Neto $ 9.007.431
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 1.711.412
TOTAL OC $ 10.718.843


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.