|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3791-751-SE11 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Enviada a proveedor |
|
Fecha de Envío |
30-03-2011 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
Adquisicion de Insumos |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Prórroga de un contrato de suministro o servicio o contratación de servicios conexos
|
|
Proveniente de Licitación
|
3791-100-LE10 |
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Finanzas |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
|
|
R.U.T. |
69.240.200-6 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Rafael Sotomayor 191 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
|
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CISNES
|
|
R.U.T. |
69.240.200-6 |
|
Dirección de Facturación |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
|
Comuna |
*
|
|
Impuesto |
1171,9314 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Rafael SotoMayor 191, Puerto Cisnes |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS |
|
Razón Social |
HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS
|
|
R.U.T. |
50.709.360-4 |
|
Sucursal |
HELLRIEGEL AROCA ALFREDO AUGUSTO Y OTROS |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
50201706
| Café | 1 | Unidad | 01 Nescafe Chico
01 Kilo de Azucar
01 Caja de Te
06 Cajitas de Leche 200cc
04 Paquetes de Gallestas Surtidas | 01 Nescafe Chico
01 Kilo de Azucar
01 Caja de Te
06 Cajitas de Leche 200cc
04 Paquetes de Gallestas Surtidas |
$ 6.168,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 6.168
|
$ 6.168
|
|
|
Total Neto
|
$ 6.168
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 1.172
|
|
$ 7.340
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.