Orden de Compra. Nº3792-1013-MC19 "Materiales de librería Esc.F-466"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3792-1013-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 23-12-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales de librería Esc.F-466
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación 18 de Septiembre 412 Departamento de Educación
Comuna Nancagua
Impuesto 6610,083812
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 412 Departamento de Educación
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de productos y factura

Los productos junto con la factura deberán ser entregados en el DAEM ubicado en calle 18 de Septiembre N° 412 de Nancagua, Sexta Region

 

El proveedor deberá cumplir con las condiciones y plazos de entrega establecidos en el contrato del Mercado Publico

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HÉCTOR
Razón Social HECTOR RENCORET FUENZALIDA LIBRERIA E.I.R.L
R.U.T. 76.466.283-0
Sucursal HÉCTOR
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111525
Papel multiuso20Unidad Pliegos Papel craft $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.521
60111408
Ondas o cintas decorativas32Unidad Cintas de regalo $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.376 $ 5.378
14111525
Papel multiuso2Unidad Cajas opalina $ 13.445,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.890 $ 26.891
Total Neto $ 34.790
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.610
TOTAL OC $ 41.400


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.