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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3792-1013-MC19 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
23-12-2019 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Materiales de librería Esc.F-466 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
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R.U.T. |
69.090.400-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Jose Domingo Jaramillo N° 99 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
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R.U.T. |
69.090.400-4 |
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Dirección de Facturación |
18 de Septiembre 412 Departamento de Educación |
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Comuna |
Nancagua
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Impuesto |
6610,083812 |
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Dirección de Envío de la Factura |
18 de Septiembre 412 Departamento de Educación |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Entrega de productos y factura | Los productos junto con la factura deberán ser entregados en el DAEM
ubicado en calle 18 de Septiembre N° 412 de Nancagua, Sexta Region
El proveedor deberá cumplir con las condiciones y plazos de entrega
establecidos en el contrato del Mercado Publico |
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Proveedor |
HÉCTOR |
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Razón Social |
HECTOR RENCORET FUENZALIDA LIBRERIA E.I.R.L
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R.U.T. |
76.466.283-0 |
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Sucursal |
HÉCTOR |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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14111525
| Papel multiuso | 20 | Unidad | | Pliegos Papel craft |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 2.520
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$ 2.521
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60111408
| Ondas o cintas decorativas | 32 | Unidad | | Cintas de regalo |
$ 168,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.376
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$ 5.378
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14111525
| Papel multiuso | 2 | Unidad | | Cajas opalina |
$ 13.445,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.890
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$ 26.891
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Total Neto
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$ 34.790
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 6.610
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$ 41.400
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.