Orden de Compra. Nº3792-260-SE15 "Mat.Taller Reciclaje Esc.F-461"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3792-260-SE15
Estado de la Orden de Compra Enviada a proveedor
Fecha de Envío 06-07-2015
Nombre de la Orden de Compra Mat.Taller Reciclaje Esc.F-461
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 10 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra Armando Jaramillo 21
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 23962,401
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de productos y factura

Los productos junto con la factura deberán ser entregados en el DAEM ubicado en calle 18 de Septiembre N° 412 de Nancagua, Sexta Región en horario de Lunes a Viernes de 08:30 a 16:00 Hrs.

El proveedor deberá cumplir con las condiciones y plazos de entrega establecidos en el contrato del convenio marco

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORRES Y COMPANIA LIMITADA-Sucursal
Razón Social TORRES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.758.700-9
Sucursal TORRES Y COMPANIA LIMITADA-Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos4Unidad Figuras Lentejuelas $ 782,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.128 $ 3.128
60121910
Accesorios de batik4Unidad Ojitos Torre $ 832,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.328 $ 3.328
86131502
Pintura15Unidad Pintura Acrílica Artel $ 689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.335 $ 10.335
44121712
Recambios para marcadores3Unidad Sharpie Fino $ 395,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.185 $ 1.185
44121712
Recambios para marcadores2Unidad Plumones Jumbo $ 1.513,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.026 $ 3.026
31201602
Pastas6Unidad Model pasta 500 grs. Artel $ 3.664,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.984 $ 21.984
60121202
Pintura de témpera líquida moderna5Unidad Tempera Metálica $ 1.084,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.420 $ 5.420
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ30Unidad Silicona Barra $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
31201602
Pastas25Unidad Pasta Dos 500 Blanca Pax $ 1.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 27.725 $ 27.725
60124311
Utensilios de arcilla o modelado15Unidad Estecas $ 244,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.660 $ 3.660
45101512
Termo impresora de transferencia para aplicaciones3Unidad Aplicaciones corazones Adix $ 1.076,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.228 $ 3.228
60121112
Cartón piedra10Unidad Cartón piedra 38x55 $ 269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.690 $ 2.690
60123001
Figuras de goma Eva3Unidad Flor Goma Eva Gliter Creative $ 696,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.088 $ 2.089
60121211
Pintura acrílica escolar20Unidad Base acrílica 30x40 Artel $ 1.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 35.800 $ 35.800
Total Neto $ 126.118
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 23.962
TOTAL OC $ 150.080


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.