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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3792-427-SE18 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
28-06-2018 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3792-2-LE18 AUMENTO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3792-2-LE18 |
2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
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R.U.T. |
69.090.400-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Jose Domingo Jaramillo N° 99 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
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R.U.T. |
69.090.400-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
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Comuna |
Nancagua
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Impuesto |
0 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| entrega de factura | La factura, deberá ser entregada en el DAEM Nancagua, ubicado en Calle 18 de Septiembre Nº 412,
Comuna Nancagua, Sexta Región.
El proveedor deberá obligatoriamente cumplir
con las condiciones y plazos de entrega establecidos en el contrato del
convenio marco. |
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Proveedor |
TRANSPORTES MAFI |
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Razón Social |
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R.U.T. |
5.922.874-9 |
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Sucursal |
TRANSPORTES MAFI |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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78101601
| Servicios de transporte por furgones, vagones | 1 | Unidad | Recorrido Furgón Escolar N°2 Esc. G-460, Según los términos de referencia y nómina de alumnos adjunta.
| Transporte escolar Alumnos Esc. Básica San Gregorio (aumento de 1 alumno) |
$ 20.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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Total Neto
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$ 20.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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Exento 0 %
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$ 0
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$ 20.000
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Justificación de exención de impuesto
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.