Orden de Compra. Nº3792-505-MC19 "MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA F-461"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3792-505-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 05-08-2019
Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE FERRETERIA PARA ESCUELA F-461
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación 18 de Septiembre 412 Departamento de Educación
Comuna Nancagua
Impuesto 44952,5332
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 412 Departamento de Educación
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
entrega de factura

La factura, deberá ser entregada en el DAEM Nancagua, ubicado en Calle 18 de Septiembre Nº 412, Comuna Nancagua, Sexta Región.

El proveedor deberá obligatoriamente cumplir con las condiciones y plazos de entrega establecidos en el contrato del convenio marco.

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET
Razón Social GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET
R.U.T. 10.857.766-5
Sucursal GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
31162301
Perfiles de montaje1Unidad TINETA PINTURA BLANCA DYNAL $ 44.116,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 44.116 $ 44.116
31162301
Perfiles de montaje6Unidad GALON DYNAL VERDE MANZANA $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
31162301
Perfiles de montaje5Unidad GALON DYNAL A. AMANECER $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 50.000 $ 50.000
31162301
Perfiles de montaje6Unidad GALON DYNAL PISTACHO $ 10.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 60.000 $ 60.000
31162301
Perfiles de montaje5Unidad RODILLO LIZCAL CHIPORRO NATURAL 7" $ 2.818,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 14.090 $ 14.090
31162301
Perfiles de montaje4Unidad BROCHA LIZCAL profesional 2 1/2 $ 1.250,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.000 $ 4.998
31162301
Perfiles de montaje4Unidad BROCHA LIZCAL PROFESIONAL 1 1/2 $ 847,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.388 $ 3.388
Total Neto $ 236.592
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 44.953
TOTAL OC $ 281.545


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.