Orden de Compra. Nº3792-613-MC18 "Artículos de Librería Esc.F-466"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3792-613-MC18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 06-09-2018
Nombre de la Orden de Compra Artículos de Librería Esc.F-466
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto MultiAnual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 6380,181
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de productos y factura

Los productos junto con la factura deberán ser entregados en el DAEM ubicado en calle 18 de Septiembre N° 412 de Nancagua, Sexta Region

 

El proveedor deberá cumplir con las condiciones y plazos de entrega establecidos en el contrato del Mercado Publico

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORRES Y COMPANIA LIMITADA-Sucursal
Razón Social TORRES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.758.700-9
Sucursal TORRES Y COMPANIA LIMITADA-Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
14111532
Juegos de papel surtido10Unidad Pliegos de cartulina española (roja) $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
14111532
Juegos de papel surtido10Unidad Pliegos cartulina española (azul) $ 252,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
14111532
Juegos de papel surtido40Unidad Pliego cartulina (blanca) $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.040 $ 5.040
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo4Unidad Bolsas feston (blanco) $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo4Unidad Bolsas festón (rojo) $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
14111601
Papel, bolsas o cajas de regalo4Unidad Bolsas festón (azul) $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.352 $ 2.352
24112501
Cartones acanalados ranurados4Unidad Pliegos cartón forrado $ 378,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.512 $ 1.512
60121150
Papel Crepé20Unidad Unidades papel crepé (rojo) $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
60121150
Papel Crepé20Unidad Unidades papel crepé (blanco) $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
60121150
Papel Crepé20Unidad Unidades papel crepé (azul) $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
13101708
Silicona VMQ y PMQ y PVMQ30Unidad Barras Silicona $ 84,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.524
13102009
Etileno vinil acetato (EVA)3Unidad Pliegos Goma Eva con brillantina (1 blanca, 1 azul y 1 roja) $ 776,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.328 $ 2.328
Total Neto $ 33.580
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 6.380
TOTAL OC $ 39.960


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.