Orden de Compra. Nº3792-624-MC19 "Materiales Ferreteria Esc.F-463"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3792-624-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 28-08-2019
Nombre de la Orden de Compra Materiales Ferreteria Esc.F-463
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación 18 de Septiembre 412 Departamento de Educación
Comuna Nancagua
Impuesto 63386,5517
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 412 Departamento de Educación
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET
Razón Social GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET
R.U.T. 10.857.766-5
Sucursal GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
56101704
Base de Mesa50Unidad Base recta escolar $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento5Unidad Kilo Cola Fria Dideval $ 2.184,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.920 $ 10.920
31201512
Cinta Transparente15Unidad Cinta aisladora uyustools 18mmx10 y $ 588,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
60121001
Pinturas20Unidad Extracto Nogal 100 gr. Quim Un $ 1.514,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 30.280 $ 30.280
27112111
Alicates de lagartos10Unidad Alicate corte 6" Tramontina Master $ 2.479,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.790 $ 24.790
27112111
Alicates de lagartos10Unidad Alicate corte 6" Tramontina Master $ 2.480,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.800 $ 24.800
41113630
Multímetros5Unidad TLT Multimetro digital $ 12.521,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 62.605 $ 62.605
22101707
Cables de retención20Unidad Metro cable EVA 1.5 mm verde $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.360 $ 3.360
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad Galón esmalte al agua Dynal blanco $ 9.323,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.323 $ 9.323
31211501
Pinturas al esmalte2Unidad Galón pieza y fachada preparado $ 22.605,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 45.210 $ 45.210
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad Galón esmalte al agua Dynal Azul $ 9.243,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.243 $ 9.243
39101601
ampolletas halógenas50Unidad Ampolleta escolar c/rosca $ 168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.400 $ 8.400
39121533
Piezas de interruptor y accesorios50Unidad Interruptor escolar $ 420,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 21.000 $ 21.000
27131512
Destornillador neumático2Unidad Set destornillador 18 piezas + $ 9.916,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.832 $ 19.832
27112111
Alicates de lagartos10Unidad Alicate 8" Tramontina Master $ 3.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 31.510 $ 31.510
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento5Unidad Uyustools Gotita 2 ml $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.520 $ 2.520
Total Neto $ 333.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 63.387
TOTAL OC $ 397.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.