Orden de Compra. Nº
3792-624-MC19
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Materiales Ferreteria Esc.F-463
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
3792-624-MC19
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
28-08-2019
Nombre de la Orden de Compra
Materiales Ferreteria Esc.F-463
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Educacion
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T.
69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra
Jose Domingo Jaramillo N° 99
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T.
69.090.400-4
Dirección de Facturación
18 de Septiembre 412 Departamento de Educación
Comuna
Nancagua
Impuesto
63386,5517
Dirección de Envío de la Factura
18 de Septiembre 412 Departamento de Educación
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET
Razón Social
GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET
R.U.T.
10.857.766-5
Sucursal
GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
56101704
Base de Mesa
50
Unidad
Base recta escolar
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
5
Unidad
Kilo Cola Fria Dideval
$ 2.184,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 10.920
$ 10.920
31201512
Cinta Transparente
15
Unidad
Cinta aisladora uyustools 18mmx10 y
$ 588,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.820
$ 8.820
60121001
Pinturas
20
Unidad
Extracto Nogal 100 gr. Quim Un
$ 1.514,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 30.280
$ 30.280
27112111
Alicates de lagartos
10
Unidad
Alicate corte 6" Tramontina Master
$ 2.479,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.790
$ 24.790
27112111
Alicates de lagartos
10
Unidad
Alicate corte 6" Tramontina Master
$ 2.480,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.800
$ 24.800
41113630
Multímetros
5
Unidad
TLT Multimetro digital
$ 12.521,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 62.605
$ 62.605
22101707
Cables de retención
20
Unidad
Metro cable EVA 1.5 mm verde
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 3.360
$ 3.360
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
Galón esmalte al agua Dynal blanco
$ 9.323,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.323
$ 9.323
31211501
Pinturas al esmalte
2
Unidad
Galón pieza y fachada preparado
$ 22.605,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 45.210
$ 45.210
31211501
Pinturas al esmalte
1
Unidad
Galón esmalte al agua Dynal Azul
$ 9.243,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.243
$ 9.243
39101601
ampolletas halógenas
50
Unidad
Ampolleta escolar c/rosca
$ 168,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 8.400
$ 8.400
39121533
Piezas de interruptor y accesorios
50
Unidad
Interruptor escolar
$ 420,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 21.000
$ 21.000
27131512
Destornillador neumático
2
Unidad
Set destornillador 18 piezas +
$ 9.916,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 19.832
$ 19.832
27112111
Alicates de lagartos
10
Unidad
Alicate 8" Tramontina Master
$ 3.151,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 31.510
$ 31.510
82121903
Encuadernación con cola fría o pegamento
5
Unidad
Uyustools Gotita 2 ml
$ 504,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 2.520
$ 2.520
Total Neto
$ 333.613
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 63.387
TOTAL OC
$ 397.000
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.