Orden de Compra. Nº3792-749-MC19 "Mat.ferretería Esc.F-466"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3792-749-MC19
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 08-10-2019
Nombre de la Orden de Compra Mat.ferretería Esc.F-466
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación 18 de Septiembre 412 Departamento de Educación
Comuna Nancagua
Impuesto 21323,13
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 412 Departamento de Educación
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de productos y factura

Los productos junto con la factura deberán ser entregados en el DAEM ubicado en calle 18 de Septiembre N° 412 de Nancagua, Sexta Region

 

El proveedor deberá cumplir con las condiciones y plazos de entrega establecidos en el contrato del Mercado Publico

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET
Razón Social GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET
R.U.T. 10.857.766-5
Sucursal GUILLERMO ENRIQUE ADASME RENCORET
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
24121802
Latas de pintura o barniz1Unidad Barniz Nogal 1/4 Quinica Universal $ 3.109,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.109 $ 3.109
31211604
Diluyentes para pinturas1Unidad Litro Aguarras (suelto) $ 1.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.008 $ 1.008
30103301
Moldura de aluminio5Unidad Moldura guarda polvo 13x68x3 mts. $ 1.764,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 8.820 $ 8.820
11121603
Troncos5Unidad Pino Bruto 1" x 2" $ 410,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.050 $ 2.050
31191501
Papeles de lija2Unidad Disco lija con velcro 120 $ 379,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 758 $ 758
73121601
Servicios de corte de metales5Unidad Disco corte inoxidable 4 1/2" Delta $ 585,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.925 $ 2.925
24101723
Rodillos o tambores motorizados1Unidad Rodillo chiporro natural Patagon 23 cm 9" $ 2.689,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689 $ 2.689
21101513
Discos1Unidad Disco Desbaste Metal 4 1/2" Rasta $ 1.761,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.761 $ 1.761
23171509
Soldadura1Unidad Kilo soldadura 3/32 - 60/11 $ 3.024,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.024 $ 3.024
11121611
Tablero de partículas4Unidad Planchas terciado estructural 9.5 mm $ 11.926,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 47.704 $ 47.704
30101506
Ángulos de aluminio7Unidad Perfil angulo doblado 30x30x2,0 mm $ 3.779,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 26.453 $ 26.453
31161504
Tornillos para metales200Unidad Tornillo cab/lenteja 1" $ 13,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.600 $ 2.600
31211501
Pinturas al esmalte1Unidad Galón esmalte al agua Dynal blanco $ 9.326,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 9.326 $ 9.326
Total Neto $ 112.227
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 21.323
TOTAL OC $ 133.550


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.