Orden de Compra. Nº3792-771-SE18 "Cine Valores Esc.G-460 (S.Pedagogica)"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3792-771-SE18
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 09-11-2018
Nombre de la Orden de Compra Cine Valores Esc.G-460 (S.Pedagogica)
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Contratación con titulares de derecho de propiedad intelectual o industrial
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación 18 de Septiembre 412 Departamento de Educación
Comuna Nancagua
Impuesto 0
Dirección de Envío de la Factura 18 de Septiembre 412 Departamento de Educación
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de servicio y factura

La factura deberá ser entregada en el DAEM ubicado en calle 18 de Septiembre N° 412 de Nancagua, Sexta Region

 

El proveedor deberá cumplir con las condiciones y plazos de entrega establecidos en el contrato del Mercado Publico

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Desarrollo de Planes y Actividades Educativas
Razón Social MANUEL HUMBERTO ARANCIBIA CANALES
R.U.T. 12.252.063-3
Sucursal Desarrollo de Planes y Actividades Educativas
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60101703
Materiales educativos individuales20Unidad Material Pedagogico Escuela Básica San Gregorio (Salida Pedagogica) dia 13 de Noviembre de 2018 $ 11.530,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 230.600 $ 230.600
78111803
Servicios de autobuses contratados20Unidad Traslado delegacion de alumnos(as) Docentes y Asistentes de la Educación hacia dependencias Cine Valores, Escuela Básica San Gregorio el dia 13 de Noviembre de 2018 $ 7.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 150.000 $ 150.000
90111603
Salas de reuniones o banquetes20Unidad Derechos uso dependencias Escuela Básica San Gregorio (Salida Pedagogica) dia 13 de Noviembre de 2018 $ 15.500,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 310.000 $ 310.000
Total Neto $ 690.600
Descuento $ 0
Cargos $ 0
Exento  0  % $ 0
TOTAL OC $ 690.600

Justificación de exención de impuesto

7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.