Orden de Compra. Nº3792-805-SE17 "Mat.Libreria Esc.F-463"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3792-805-SE17
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 17-11-2017
Nombre de la Orden de Compra Mat.Libreria Esc.F-463
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Educacion
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra Jose Domingo Jaramillo N° 99
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Disponibilidad Presupuestaria check
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 2586,546
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
Entrega de productos y facturaLos productos serán retirados por personal de la Escuela Básica Puquillay y la factura deberá ser entregada en el DAEM ubicado en calle 18 de Septiembre N°412 de Nancagua

El proveedor deberá cumplir con las condiciones y plazos de entrega establecidos en el contrato del convenio marco
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TORRES Y COMPANIA LIMITADA-Sucursal
Razón Social TORRES Y COMPANIA LIMITADA
R.U.T. 89.758.700-9
Sucursal TORRES Y COMPANIA LIMITADA-Sucursal
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
60121205
Pastillas de témpera1Unidad no definida Frasco grande de témpera celeste $ 829,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 829 $ 829
60123901
Lentejuelas o ribetes decorativos15Unidad Frasco grande de escarcha azul $ 78,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.170 $ 1.170
14121605
Papel de seda Kraft10Unidad Pliegos Papel kraft $ 85,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 850 $ 850
14121503
Cartulina10Unidad Pliegos cartulina azul $ 126,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.260 $ 1.260
14111610
Cartulina10Unidad Pliegos cartulina metálica azul $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.370 $ 3.370
14121503
Cartulina2Unidad Pliegos cartulina metálica café $ 337,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 674 $ 674
31201505
Cinta adhesiva de doble cara10Unidad Rollos Cinta doble contacto $ 546,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.460 $ 5.460
Total Neto $ 13.613
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 2.587
TOTAL OC $ 16.200


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.