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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3792-805-SE17 |
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Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
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Fecha de Envío |
17-11-2017 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Mat.Libreria Esc.F-463 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Adquisición inferior a 3 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Educacion |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
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R.U.T. |
69.090.400-4 |
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Dirección de Unidad de Compra |
Jose Domingo Jaramillo N° 99 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
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R.U.T. |
69.090.400-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
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Comuna |
Nancagua
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Impuesto |
2586,546 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| Entrega de productos y factura | Los productos serán retirados por personal de la Escuela Básica Puquillay y la factura deberá ser entregada en el DAEM ubicado en calle 18 de Septiembre N°412 de Nancagua
El proveedor deberá cumplir con las condiciones y plazos de entrega establecidos en el contrato del convenio marco |
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Proveedor |
TORRES Y COMPANIA LIMITADA-Sucursal |
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Razón Social |
TORRES Y COMPANIA LIMITADA
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R.U.T. |
89.758.700-9 |
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Sucursal |
TORRES Y COMPANIA LIMITADA-Sucursal |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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60121205
| Pastillas de témpera | 1 | Unidad no definida | | Frasco grande de témpera celeste |
$ 829,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 829
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$ 829
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60123901
| Lentejuelas o ribetes decorativos | 15 | Unidad | | Frasco grande de escarcha azul |
$ 78,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.170
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$ 1.170
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14121605
| Papel de seda Kraft | 10 | Unidad | | Pliegos Papel kraft |
$ 85,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 850
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$ 850
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14121503
| Cartulina | 10 | Unidad | | Pliegos cartulina azul |
$ 126,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.260
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$ 1.260
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14111610
| Cartulina | 10 | Unidad | | Pliegos cartulina metálica azul |
$ 337,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 3.370
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$ 3.370
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14121503
| Cartulina | 2 | Unidad | | Pliegos cartulina metálica café |
$ 337,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 674
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$ 674
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31201505
| Cinta adhesiva de doble cara | 10 | Unidad | | Rollos Cinta doble contacto |
$ 546,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 5.460
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$ 5.460
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Total Neto
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$ 13.613
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 2.587
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$ 16.200
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.