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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3793-136-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3793-102-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
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R.U.T. |
69.090.400-4 |
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Dirección de Facturación |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
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Comuna |
Nancagua
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Impuesto |
19760 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
04-06-2026 |
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Proveedor |
Daniel Fernando |
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Razón Social |
SOCIEDAD RECICLADORA VALLE HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
76.447.366-3 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Daniel Fernando |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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46181525
| Ropa impermeable protectora o ropa para ambiente húmedo | 4 | Unidad | PONCHOS IMPERMEABLES CON GORRO PARA ADULTO | |
$ 5.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 20.000
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$ 20.000
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53112101
| Cubre calzado o botas de goma de caballero | 4 | Par | CUBRECALZADO DE GOMA (2 TALLA 41 Y 2 TALLA 44) ADJUNTAR FOTOGRAFIA | |
$ 21.000,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 84.000
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$ 84.000
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Total Neto
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$ 104.000
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 19.760
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$ 123.760
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.