Orden de Compra. Nº3793-142-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3793-109-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3793-142-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 10-06-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3793-109-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 8377,1
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 10-06-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Cordero&Hernandez
Razón Social CORDERO&HERNANDEZ SPA
R.U.T. 77.740.348-6
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Cordero&Hernandez
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
50202304
Jugos y néctar envasados6UnidadJUGOS NECTAR 1.5 LITROS SABORES SURTIDOS  $ 1.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.200 $ 10.200
50202310
Agua mineral6UnidadAGUA MINERAL SABORIZADA DE 1.5 LITROS (SABORES SURTIDOS) CON VENCIMIENTO SUPERIOR A 6 MESES  $ 1.200,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.200 $ 7.200
50221202
Cereales en barra1CajaBARRAS DE CEREAL DE 20 UNIDADES  $ 3.900,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.900 $ 3.900
73131903
Servicios de elaboración de azúcar o productos de azúcar1kilogramoAZUCAR  $ 1.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
50201713
Bolsitas de te1CajaTE 100 BOLSITAS  $ 4.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.990 $ 4.990
50201706
Café1TarroCAFE GRANDE SIMILAR A NESCAFE  $ 15.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
52121602
Servilletas2PaqueteSERVILLETAS  $ 700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.400 $ 1.400
Total Neto $ 44.090
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 8.377
TOTAL OC $ 52.467


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.