|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3793-328-SE23 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
20-11-2023 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
TAZONES PROGRAMA PESPI |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisiciones inferiores a 10 UTM que privilegien materias de alto impacto social
|
2 .- Datos del Comprador
|
Unidad de Compra |
Salud |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
|
|
R.U.T. |
69.090.400-4 |
|
Dirección de Unidad de Compra |
Jose Domingo Jaramillo 99 |
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
|
|
R.U.T. |
69.090.400-4 |
|
Dirección de Facturación |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
|
Comuna |
Nancagua
|
|
Impuesto |
11176,37 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Fecha de Entrega |
20-11-2023 |
|
|
|
Proveedor |
javier castro |
|
Razón Social |
JAVIER ORLANDO CASTRO RODRÍGUEZ
|
|
R.U.T. |
13.348.033-1 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
javier castro |
|
Socios y accionistas principales
|
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
52151504
| Tazas o vasos desechables domésticos | 1 | Unidad no definida | 20 TAZONES PERSONALIZADOS PARA PROGRAMA PESPI | 20 TAZONES PERSONALIZADOS PARA PROGRAMA PESPI |
$ 58.823,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 58.823
|
$ 58.823
|
|
|
Total Neto
|
$ 58.823
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 11.176
|
|
$ 69.999
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.