Orden de Compra. Nº3793-74-AG26 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3793-64-COT26"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3793-74-AG26
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 16-04-2026
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3793-64-COT26
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE NANCAGUA
R.U.T. 69.090.400-4
Dirección de Facturación AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
Comuna Nancagua
Impuesto 117440,9
Dirección de Envío de la Factura AVDA. JOSE DOMINGO JARAMILLO N° 99
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega 16-04-2026
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Delta Generacion Spa
Razón Social DELTA GENERACION SPA
R.U.T. 76.539.061-3
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Delta Generacion Spa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
47132102
Kits de limpieza de uso general25CajaTOALLA INTERFOLIADA DOBLE HOJA BLANCA 16 PAQUETES POR CAJA, CADA PAQUETE DE 200 HOJAS DE MEDIDAS 21X24 CMS PARA DISPENSADOR SIMILAR A TORK ADVANCE  $ 15.648,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 391.200 $ 391.200
47132102
Kits de limpieza de uso general80UnidadESPONJA ABRASIVA  $ 88,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 7.040 $ 7.040
47132102
Kits de limpieza de uso general60UnidadTOALLA EN ROLLO PARA DISPENSADOR  $ 2.434,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 146.040 $ 146.040
47132102
Kits de limpieza de uso general30UnidadTRAPERO MICROFIBRA (NO DE OTRO MATERIAL)  $ 651,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 19.530 $ 19.530
47132102
Kits de limpieza de uso general10UnidadESCOBILLA PARA WC CON BASE  $ 580,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.800 $ 5.800
47132102
Kits de limpieza de uso general10UnidadESCOBILLON CON MANGO DE MADERA  $ 1.070,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 10.700 $ 10.700
47132102
Kits de limpieza de uso general36FrascoLUSTRAMUEBLES EN SPRAY  $ 1.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 37.800 $ 37.800
Total Neto $ 618.110
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 117.441
TOTAL OC $ 735.551


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.