Orden de Compra. Nº3794-1007-SE24 "Flete para el Personal de Carabineros de Chile"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3794-1007-SE24
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 31-01-2024
Nombre de la Orden de Compra Flete para el Personal de Carabineros de Chile
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5240-85-LR21
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sec.Gest.Financ.P.3
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bdo. O'higgins Nº 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 1 del sistema SEGFI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO
Comuna Santiago Centro
Impuesto 284050
Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor TRANSPORTES PAULINA AZOCAR
Razón Social PAULINA ANDREA AZÓCAR ESCALONA
R.U.T. 12.149.378-0
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal TRANSPORTES PAULINA AZOCAR
Socios y accionistas principales
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete1Unidad no definidaSERVICIO FLETE DE MENAJE Y EFECTOS PERSONALES EN FAVOR DE LA CABO 1RO. CONSTANZA FRANCISCA GONZALEZ VERA, EN EL TRAMO CONCEPCION - IQUIQUE, POR 30 M3.EL SERVICIO DE FLETE SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PÚBLICA ID5240-85-LR21, QUEDANDO PROHIBIDO EFECTUARLO EN CONDICIONES DISTINTAS A LA AUTORIZADA, EL PLAZO PARA SER UTILIZADA LA PRESENTE O/C ES HASTA EL 31-12-2024 $ 1.495.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.495.000 $ 1.495.000
Total Neto $ 1.495.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 284.050
TOTAL OC $ 1.779.050


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.