Orden de Compra. Nº3794-159-SE19 "FLETE PARA EL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3794-159-SE19
Estado de la Orden de Compra Cancelada
Fecha de Envío 06-01-2019
Nombre de la Orden de Compra FLETE PARA EL PERSONAL DE CARABINEROS DE CHILE
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas SE CANCELA CONFORME AL ARTÍCULO 46°, DEL REGLAMENTO Nº 9, DE CARABINEROS DE CHILE Y DE ACUERDO AL CORREO DE LA EMPRESA RUTA CHILE DE FECHA 22-06-2022, QUE INFORMA NO MANTENER PENDIENTE ALGUN TRAMITE DE FACTURACIÓN EN CURSO.
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 5240-122-LR17
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sec.Gest.Financ.P.3
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bdo. O'higgins Nº 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO
Comuna Santiago Centro
Impuesto 152000
Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Rutachilesa
Razón Social TRANSPORTES RUTA CHILE S.A
R.U.T. 76.547.550-3
Sucursal Rutachilesa
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78121601
Servicios de flete1Unidad no definidaFLETE DE MENAJE DE CASA Y EFECTOS PERSONALES A FAVOR MAYOR GUERRERO NOVA GABRIEL ANTONIO, EN EL TRAMO ARICA – CALAMA POR 60 M3, NRO. DE CONTACTO 986626310.EL SERVICIO DE FLETE SE DEBE REALIZAR DE ACUERDO A LAS BASES DE LA LICITACIÓN PUBLICA 5240-122-LR17. $ 800.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 800.000 $ 800.000
Total Neto $ 800.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 152.000
TOTAL OC $ 952.000


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.