|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
3794-1765-SE19 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
|
Fecha de Envío |
30-01-2019 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 3794-15-L119 |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
|
|
Proveniente de Licitación
|
3794-15-L119 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
Dirección General de Carabineros de Chile
|
|
R.U.T. |
60.505.000-K |
|
Dirección de Facturación |
AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO |
|
Comuna |
Santiago Centro
|
|
Impuesto |
95206,91 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
HERNAN |
|
Razón Social |
AMERICAN SUPPLY CHILE LIMITADA
|
|
R.U.T. |
77.604.890-9 |
|
Sucursal |
HERNAN |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
78101904
| Transporte aéreo-carretera | 1 | Unidad | CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL LOGÍSTICO EN EL TRAMO SANTIAGO-PUNTA ARENAS-SANTIAGO (VER DETALLE DEL SERVICIO Y ESPECIES A TRANSPORTAR EN NUMERAL VI REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATAR | Tramo Nº 1: SANTIAGO PUNTA ARENAS
Valor neto: 294.713
I.V.A.: 55.996
Valor total tramo Nº 1: 350.709
Tramo Nº 2: PUNTA ARENAS - SANTIAGO
Valor neto: 206.375
I.V.A.: 39.211
Valor total tramo Nº 2: 245.587
Valor neto total Tramo Nº 1 más tramo Nº |
$ 501.089,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 501.089
|
$ 501.089
|
|
|
Total Neto
|
$ 501.089
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 95.207
|
|
$ 596.296
|
|
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.