Orden de Compra. Nº3794-1765-SE19 "ORDEN DE COMPRA DESDE 3794-15-L119"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3794-1765-SE19
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 30-01-2019
Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 3794-15-L119
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3794-15-L119
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sec.Gest.Financ.P.3
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra Av. Lib. Bdo. O'higgins Nº 1196
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO
Comuna Santiago Centro
Impuesto 95206,91
Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor HERNAN
Razón Social AMERICAN SUPPLY CHILE LIMITADA
R.U.T. 77.604.890-9
Sucursal HERNAN
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
78101904
Transporte aéreo-carretera1UnidadCONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE TRANSPORTE AÉREO PARA EL TRASLADO DE MATERIAL LOGÍSTICO EN EL TRAMO SANTIAGO-PUNTA ARENAS-SANTIAGO (VER DETALLE DEL SERVICIO Y ESPECIES A TRANSPORTAR EN NUMERAL VI REQUERIMIENTOS TÉCNICOS DEL BIEN O SERVICIO A CONTRATARTramo Nº 1: SANTIAGO PUNTA ARENAS Valor neto: 294.713 I.V.A.: 55.996 Valor total tramo Nº 1: 350.709 Tramo Nº 2: PUNTA ARENAS - SANTIAGO Valor neto: 206.375 I.V.A.: 39.211 Valor total tramo Nº 2: 245.587 Valor neto total Tramo Nº 1 más tramo Nº $ 501.089,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 501.089 $ 501.089
Total Neto $ 501.089
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 95.207
TOTAL OC $ 596.296


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.