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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
3794-2608-SE23 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-07-2023 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COMPUTACIÓN: TÓNER. ORDEN DE COMPRA DESDE 3794-17-L123 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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3794-17-L123 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
Dirección General de Carabineros de Chile
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R.U.T. |
60.505.000-K |
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Dirección de Facturación |
AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO |
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Comuna |
Santiago
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Impuesto |
97622 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
Sociedad Comercial T y T |
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Razón Social |
SOCIEDAD COMERCIAL T&T LIMITADA
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R.U.T. |
76.140.062-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Sociedad Comercial T y T |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44103103
| Tóner | 6 | Unidad | TÓNER 58X NEGRO CF258X. | TÓNER 58X NEGRO CF258X. PRODUCTO ALTERNATIVO NUEVO NORMA ISO |
$ 58.700,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 352.200
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$ 352.200
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44103103
| Tóner | 16 | Unidad | TÓNER 26X NEGRO CF226X. | TÓNER 26X NEGRO CF226X. PRODUCTO ALTERNATIVO NUEVO NORMA ISO |
$ 10.100,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 161.600
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$ 161.600
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Total Neto
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$ 513.800
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 97.622
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$ 611.422
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.