Orden de Compra. Nº3794-2608-SE23 "ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COMPUTACIÓN: TÓNER. ORDEN DE COMPRA DESDE 3794-17-L123"
Recuerde que el responsable del pago es Dirección General de Carabineros de Chile
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 3794-2608-SE23
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 05-07-2023
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE INSUMOS DE COMPUTACIÓN: TÓNER. ORDEN DE COMPRA DESDE 3794-17-L123
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 3794-17-L123
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Sec.Gest.Financ.P.3
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Unidad de Compra PASEO BULNES #80, DEPTO. 23
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 443 del sistema SEGFI.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile
R.U.T. 60.505.000-K
Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO
Comuna Santiago
Impuesto 97622
Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Sociedad Comercial T y T
Razón Social SOCIEDAD COMERCIAL T&T LIMITADA
R.U.T. 76.140.062-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Sociedad Comercial T y T
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
44103103
Tóner6UnidadTÓNER 58X NEGRO CF258X.TÓNER 58X NEGRO CF258X. PRODUCTO ALTERNATIVO NUEVO NORMA ISO $ 58.700,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.200 $ 352.200
44103103
Tóner16UnidadTÓNER 26X NEGRO CF226X.TÓNER 26X NEGRO CF226X. PRODUCTO ALTERNATIVO NUEVO NORMA ISO $ 10.100,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 161.600 $ 161.600
Total Neto $ 513.800
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 97.622
TOTAL OC $ 611.422


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.